臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0822 │ │ │ │
5 │322 │ │ │市立金華國民小學 │ 121,208,758│ 181,669,726│ -60,460,968│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 108,690,242│ 163,645,676│ -54,955,434│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 108,690,242│ 163,645,676│ -54,955,434│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 100,000元,依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1,035,000元,87
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.14北市教三字第8722885900號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務費收入80,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數108,690,242元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費100,663,806元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,968,136元旅運費2,058,300元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費 99,162,768元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少51,473,911元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務4,970,356元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少 1,645,480元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).開放學校場地262,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少 131,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).暑期游泳訓練班 771,583元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少 883,383元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).教師甄選業務 80,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).教學行政3,296,295元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少 720,540元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8).鄉土及母語英語教材及參考
│ │ │ │ │ │ │ │ 書籍,較上次減少50,000元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (9).各項活動135,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加35,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 6,624,516│ 15,514,652│ -8,890,136│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 6,624,516│ 15,514,652│ -8,890,136│1.本年年度預算數 6,624,516元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費6,289,908元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 211,758元,旅運費 122,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費 6,280,308元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少 8,528,844元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).特殊教育254,208元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少251,292元。
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│ │ │ │ │ │ │ │ (3).啟聰班60,000元較上次減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).情緒障礙班移撥至他校, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).身心障礙班30,000元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,894,000│ 2,509,398│ 3,384,602│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 5,100,000│ 1,641,398│ 3,458,602│營建工程5,100,000元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 蓄水池改建及洗手台工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,700,000元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)專科教室整修工程2,400,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元.
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 794,000│ 868,000│ -74,000│編列機械及設備費185,000元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 6,600元及其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │602,400元,共計如列數。
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