臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0822                        │                │                │              │
    5 │322 │  │  │市立金華國民小學       │     121,208,758│     181,669,726│   -60,460,968│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     108,690,242│     163,645,676│   -54,955,434│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     108,690,242│     163,645,676│   -54,955,434│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入 100,000元,依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入1,035,000元,87
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5.14北市教三字第8722885900號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務費收入80,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數108,690,242元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費100,663,806元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,968,136元旅運費2,058,300元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費 99,162,768元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減少51,473,911元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).一般業務4,970,356元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減少 1,645,480元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少 6,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).開放學校場地262,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少 131,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).暑期游泳訓練班 771,583元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減少 883,383元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6).教師甄選業務 80,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少80,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7).教學行政3,296,295元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減少 720,540元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8).鄉土及母語英語教材及參考
      │    │  │  │                              │                │                │              │   書籍,較上次減少50,000元.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9).各項活動135,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增加35,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       6,624,516│      15,514,652│    -8,890,136│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       6,624,516│      15,514,652│    -8,890,136│1.本年年度預算數 6,624,516元包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費6,289,908元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 211,758元,旅運費 122,850元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費 6,280,308元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少 8,528,844元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2).特殊教育254,208元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │    減少251,292元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).啟聰班60,000元較上次減少
      │    │  │  │                              │                │                │              │   40,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).情緒障礙班移撥至他校, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少50,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).身心障礙班30,000元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少20,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,894,000│       2,509,398│     3,384,602│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,100,000│       1,641,398│     3,458,602│營建工程5,100,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 蓄水池改建及洗手台工程 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,700,000元.      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)專科教室整修工程2,400,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元.           
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         794,000│         868,000│       -74,000│編列機械及設備費185,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 6,600元及其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │602,400元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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