臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0821                        │                │                │              │
    5 │321 │  │  │市立仁愛國民小學       │     227,322,105│     328,234,681│  -100,912,576│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     205,682,247│     301,070,513│   -95,388,266│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     205,682,247│     301,070,513│   -95,388,266│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函之規定由場地
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 出借費收入 1,440,000 元、依
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.05.14 北 市 教 三 字 第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8722885900號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入 120,000元及88.01.30北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教四字第8820587700號函之規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由書表費收入10,000元等撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 應。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 205,682,247元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 191,316,856 元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費 11,760,791 元 , 旅運
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 2,604,600元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費 190,126,056元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列90,306,499元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務 7,283,388元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 3,294,690元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地 1,602,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 801,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)教師甄選 120,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列24,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)辦理幼稚園招生工作10,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)教學行政 6,378,563元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 955,957元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8)各項活動 150,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  同。           
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      14,346,858│      19,121,118│    -4,774,260│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      14,346,858│      19,121,118│    -4,774,260│1.本年度預算數14,346,858元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費13,573,484元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 525,874元,旅運費247,500元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費13,546,284元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 4,453,734元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育 590,574元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 130,526元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)資優班90,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  60,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)語言障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列10,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)視覺障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 120,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       7,293,000│       8,043,050│      -750,050│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,900,000│       6,372,050│      -472,050│營建工程 5,900,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)屋頂防漏整修工程 3,330,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)蓄水池改善工程 1,770,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)專科教室修建工程(二間) 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  800,000 元。       
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,393,000│       1,671,000│      -278,000│編列機械及設備費47,200元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 157,220元,其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備費 1,188,580元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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