臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0821 │ │ │ │
5 │321 │ │ │市立仁愛國民小學 │ 227,322,105│ 328,234,681│ -100,912,576│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 205,682,247│ 301,070,513│ -95,388,266│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 205,682,247│ 301,070,513│ -95,388,266│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函之規定由場地
│ │ │ │ │ │ │ │ 出借費收入 1,440,000 元、依
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.05.14 北 市 教 三 字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8722885900號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 120,000元及88.01.30北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教四字第8820587700號函之規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由書表費收入10,000元等撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,682,247元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 191,316,856 元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 11,760,791 元 , 旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,604,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費 190,126,056元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列90,306,499元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務 7,283,388元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 3,294,690元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地 1,602,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 801,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)教師甄選 120,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列24,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)辦理幼稚園招生工作10,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)教學行政 6,378,563元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 955,957元。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)各項活動 150,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 14,346,858│ 19,121,118│ -4,774,260│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 14,346,858│ 19,121,118│ -4,774,260│1.本年度預算數14,346,858元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,573,484元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 525,874元,旅運費247,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費13,546,284元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 4,453,734元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育 590,574元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 130,526元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)資優班90,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)語言障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)視覺障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 120,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 7,293,000│ 8,043,050│ -750,050│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 5,900,000│ 6,372,050│ -472,050│營建工程 5,900,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)屋頂防漏整修工程 3,330,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)蓄水池改善工程 1,770,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)專科教室修建工程(二間)
│ │ │ │ │ │ │ │ 800,000 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,393,000│ 1,671,000│ -278,000│編列機械及設備費47,200元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 157,220元,其他設
│ │ │ │ │ │ │ │備費 1,188,580元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|