臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0819 │ │ │ │
5 │319 │ │ │市立幸安國民小學 │ 154,909,107│ 216,202,570│ -61,293,463│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 139,680,009│ 198,422,268│ -58,742,259│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 139,680,009│ 198,422,268│ -58,742,259│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入960,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1,020,368 元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 依 87.5.14 北 市 教 三 字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8722885900號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入48,000 元、依88.1.30北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教四字第8820587700號函之規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由書表費收入18,000元等撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數139,680,009 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費128,738,286 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費8,634,123 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,307,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費126,807,648元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 54,263,523元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務6,152,976元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,413,340元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,122,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列201,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班1,020,368元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列897,568元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選工作 48,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列112,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 18,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政4,363,777元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列383,708元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動135,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列465,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 11,379,568│ 14,775,302│ -3,395,734│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 11,379,568│ 14,775,302│ -3,395,734│1.本年度預算數11,379,568元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,762,266元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 419,302元,旅運費198,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,738,266 元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,331,536元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育461,302元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列44,198 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智教育班30,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資優教育班60,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次度減列40,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班60,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增加10,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增智能 障 礙教 學研討會
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,849,530│ 3,005,000│ 844,530│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,709,530│ 1,932,000│ 777,530│營建工程2,709,530 元,編列活動
│ │ │ │ │ │ │ │中心屋頂防漏工程2,709,530 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,140,000│ 1,073,000│ 67,000│編列機械及設備費147,900 元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費210,000 元及其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備782,100 元,共計如列數。
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