臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0818 │ │ │ │
5 │318 │ │ │市立大安國民小學 │ 199,080,192│ 282,876,874│ -83,796,682│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 175,613,254│ 254,339,241│ -78,725,987│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 175,613,254│ 254,339,241│ -78,725,987│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,000,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 1,104,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、87.05.14 北 市 教 三 字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8722885900號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 48,000元及88.1.30北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第8820587700號函之規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 書表費收入18,000元等撥充支應
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 175,613,254元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 161,716,028元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 11,091,626元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,805,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費159,905,892元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 74,364,208元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務6,950,606元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,224,974元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,162,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列581,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班792,733元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列570,733元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 48,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 72,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 18,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政5,473,783元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,056,952元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動1,250,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列1,150,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 18,214,938│ 25,402,348│ -7,187,410│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 18,214,938│ 25,402,348│ -7,187,410│1.本年度預算數18,214,938元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費17,271,014元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 680,224元,旅運費263,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 17,248,614元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,631,434元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育696,324元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列125,976元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班 90,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資優班 60,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)特殊幼兒班 60,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列啟 智 班 學生育樂活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,252,000│ 3,135,285│ 2,116,715│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,870,000│ 1,812,085│ 2,057,915│營建工程 3,870,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)活動中心屋頂防水 整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,020,984元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)教室照明改善工程849,016元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,382,000│ 1,323,200│ 58,800│編列交通及運輸設備費 552,750元
│ │ │ │ │ │ │ │,其他設備費 829,250元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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