臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0818                        │                │                │              │
    5 │318 │  │  │市立大安國民小學       │     199,080,192│     282,876,874│   -83,796,682│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     175,613,254│     254,339,241│   -78,725,987│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     175,613,254│     254,339,241│   -78,725,987│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,000,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入 1,104,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、87.05.14 北 市 教 三 字 第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8722885900號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入 48,000元及88.1.30北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 四字第8820587700號函之規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 書表費收入18,000元等撥充支應
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 175,613,254元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 161,716,028元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費 11,091,626元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,805,600元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費159,905,892元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 74,364,208元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,950,606元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,224,974元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地1,162,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列581,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班792,733元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列570,733元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 48,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 72,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生工作 18,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,與上次同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政5,473,783元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,056,952元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動1,250,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列1,150,000元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      18,214,938│      25,402,348│    -7,187,410│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      18,214,938│      25,402,348│    -7,187,410│1.本年度預算數18,214,938元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費17,271,014元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 680,224元,旅運費263,700元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 17,248,614元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,631,434元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育696,324元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列125,976元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班 90,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 60,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資優班 60,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 40,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 60,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 10,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)特殊幼兒班 60,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 40,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)減列啟 智 班 學生育樂活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │   300,000元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,252,000│       3,135,285│     2,116,715│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,870,000│       1,812,085│     2,057,915│營建工程 3,870,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)活動中心屋頂防水 整修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,020,984元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)教室照明改善工程849,016元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,382,000│       1,323,200│        58,800│編列交通及運輸設備費 552,750元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,其他設備費 829,250元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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