臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0817 │ │ │ │
5 │317 │ │ │市立龍安國民小學 │ 146,298,828│ 209,259,820│ -62,960,992│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 131,573,548│ 191,348,342│ -59,774,794│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 131,573,548│ 191,348,342│ -59,774,794│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,260,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 1,800,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、87.5.14北市教三字第8722885
│ │ │ │ │ │ │ │ 900 號函 規定 由行政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 120,000元及88.1.30北市教四字
│ │ │ │ │ │ │ │ 第8820587700號函之規定由書表
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入18,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數131,656,228元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費119,783,832元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,037,116元 ,旅運費2,752,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費117,382,896元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列54,663,302元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務6,187,675元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,158,565元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,422,240元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列711,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班1,289,378元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列942,646元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選120,000元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幼稚園招生工作 18,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列3,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)教學行政4,302,859元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列548,661元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)各項活動838,500元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列541,500元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 9,594,280│ 14,917,198│ -5,322,918│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 9,594,280│ 14,917,198│ -5,322,918│1.本年度預算數 9,594,280元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事 費 8,859,800元 ,業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費446,980元 ,旅運費287,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,832,600元較上
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,312,598元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育411,680元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列110,320元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優班60,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)啟聰班60,000元 ,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)各項活動200,000元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列200,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,131,000│ 2,994,280│ 2,136,720│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,000,000│ 1,853,280│ 2,146,720│營建工程 4,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)活動中心整修工程2,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)專科教室整修工程2,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,131,000│ 1,141,000│ -10,000│編列機具及設備64,000元 ,交通及
│ │ │ │ │ │ │ │運輸設備費156,800元,其他設備費
│ │ │ │ │ │ │ │910,200元,共計如列數。
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