臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0817                        │                │                │              │
    5 │317 │  │  │市立龍安國民小學       │     146,298,828│     209,259,820│   -62,960,992│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     131,573,548│     191,348,342│   -59,774,794│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     131,573,548│     191,348,342│   -59,774,794│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,260,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入 1,800,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、87.5.14北市教三字第8722885
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 900 號函 規定 由行政服務收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 120,000元及88.1.30北市教四字
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 第8820587700號函之規定由書表
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入18,000元等撥充支應。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數131,656,228元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費119,783,832元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,037,116元 ,旅運費2,752,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費117,382,896元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列54,663,302元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,187,675元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,158,565元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地1,422,240元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列711,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班1,289,378元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列942,646元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選120,000元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列200,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生工作 18,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列3,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政4,302,859元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   年度減列548,661元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動838,500元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列541,500元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       9,594,280│      14,917,198│    -5,322,918│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       9,594,280│      14,917,198│    -5,322,918│1.本年度預算數 9,594,280元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事 費 8,859,800元 ,業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費446,980元 ,旅運費287,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,832,600元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列5,312,598元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育411,680元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列110,320元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資優班60,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   40,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (4)啟聰班60,000元 ,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列40,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)各項活動200,000元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列200,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,131,000│       2,994,280│     2,136,720│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,000,000│       1,853,280│     2,146,720│營建工程 4,000,000元。    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ (1)活動中心整修工程2,000,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)專科教室整修工程2,000,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,131,000│       1,141,000│       -10,000│編列機具及設備64,000元 ,交通及
      │    │  │  │                        │                │                │              │運輸設備費156,800元,其他設備費
      │    │  │  │                              │                │                │              │910,200元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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