臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0816                        │                │                │              │
    5 │316 │  │  │市立三民國民小學       │      77,296,967│     109,492,613│   -32,195,646│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      64,244,719│      90,380,975│   -26,136,256│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      64,244,719│      90,380,975│   -26,136,256│1.本科目依教育局88.01.30北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 四字第8820587700號函之規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 書表費收入12,000元及87.05.14
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教三字第8722885900號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入40,000元撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 支應。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數64,244,719元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費59,383,364元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,849,155元,旅運費1,012,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費58,808,964元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列25,202,868元.  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,462,568元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,142,610元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元.    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選40,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列32,000元.       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次無增減。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政 1,971,947元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列410,658元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動 775,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列675,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       9,903,894│      12,576,520│    -2,672,626│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       9,903,894│      12,576,520│    -2,672,626│1.本年度預算數9,903,894元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費9,289,278元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 455,316元, 旅運費 159,300元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,265,278元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,403,942元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育458,616元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列48,684元.      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班90,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   60,000元.        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列120,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)多重障礙班60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 10,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)肢體障礙教學研討會,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列50,000元.      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,148,354│       6,535,118│    -3,386,764│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,408,354│       5,685,118│    -3,276,764│營建工程2,408,354元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)排水系統改善工程995,289元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2) 停車場及遊戲場闢建工程  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,413,065元。       
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         740,000│         850,000│      -110,000│編列交通及運輸設備費 241,750元
      │    │  │  │                        │                │                │              │及其他設備498,250元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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