臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0816 │ │ │ │
5 │316 │ │ │市立三民國民小學 │ 77,296,967│ 109,492,613│ -32,195,646│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 64,244,719│ 90,380,975│ -26,136,256│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 64,244,719│ 90,380,975│ -26,136,256│1.本科目依教育局88.01.30北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第8820587700號函之規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 書表費收入12,000元及87.05.14
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教三字第8722885900號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入40,000元撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,244,719元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費59,383,364元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,849,155元,旅運費1,012,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,808,964元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列25,202,868元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,462,568元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,142,610元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 162,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選40,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列32,000元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作 12,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政 1,971,947元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列410,658元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動 775,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列675,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 9,903,894│ 12,576,520│ -2,672,626│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 9,903,894│ 12,576,520│ -2,672,626│1.本年度預算數9,903,894元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費9,289,278元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 455,316元, 旅運費 159,300元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,265,278元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,403,942元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育458,616元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列48,684元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班90,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 60,000元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列120,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)多重障礙班60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)肢體障礙教學研討會,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列50,000元.
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,148,354│ 6,535,118│ -3,386,764│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,408,354│ 5,685,118│ -3,276,764│營建工程2,408,354元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)排水系統改善工程995,289元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2) 停車場及遊戲場闢建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,413,065元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 740,000│ 850,000│ -110,000│編列交通及運輸設備費 241,750元
│ │ │ │ │ │ │ │及其他設備498,250元,共計如列數
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