臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0815                        │                │                │              │
    5 │315 │  │  │市立民族國民小學       │     111,154,524│     151,456,438│   -40,301,914│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      93,458,680│     131,572,785│   -38,114,105│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      93,458,680│     131,572,785│   -38,114,105│1.本科目依教育局88.01.30北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 四字第8820587700號函規定由書
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 表費收入12,000元及87.05.14北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教三字第 872285900號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務費收入40,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數93,458,280 元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 86,387,820元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,207,460元,旅運費 1,863,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ぇ人員維持費85,605,420元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列35,654,782 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  え一般業務費4,144,745 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,178,853元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ぉ會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │  お開放學校場地162,240 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │  か教師甄選40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列20,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │  が辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,與上次同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │  き教學行政2,997,275 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列478,350元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ぎ各項活動485,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列305,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      10,922,844│      15,914,546│    -4,991,702│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      10,922,844│      15,914,546│    -4,991,702│1.本年度預算數10,942,844 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費10,261,064 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 411,780元,旅運費270,000 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ぇ人員維持費9,907,464 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,493,232 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  え特殊教育518,180元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列246,820元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ぉ美術班467,200 元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列231,650元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │  お資源班(學習障礙)30,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       6,773,000│       3,969,107│     2,803,893│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,900,000│       3,087,107│     2,812,893│營建工程5,900,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ぇ電源照明改善工程3,500,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  え屋頂整修工程2,400,000元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         873,000│         882,000│        -9,000│編列交通及運輸設備費55,730 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備817,270元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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