臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0812 │ │ │ │
5 │312 │ │ │市立民權國民小學 │ 201,054,968│ 246,361,281│ -45,306,313│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 182,789,028│ 230,078,517│ -47,289,489│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 182,789,028│ 230,078,517│ -47,289,489│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │字第79072270號函規定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │費收入1,120,000元、依75.8.26府
│ │ │ │ │ │ │ │民二字第110799號函規定由教育學
│ │ │ │ │ │ │ │術服務收入1,035,000元、87.7.29
│ │ │ │ │ │ │ │北市教三字第87225900號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │行政服務收入80,000元及 88.1.30
│ │ │ │ │ │ │ │北市教四字第8820587700號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │定由書表費收入15,000元等撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數182,789,028元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費170,757,964元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,126,864元,旅運費1,904,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費168,638,628元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列42,368,308 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務5,628,592元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,528,888元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務12,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 651,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)暑期游泳訓練班782,973元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,325,783元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)教師甄選80,000元,較上次無增
│ │ │ │ │ │ │ │ 減。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)辦理幼稚園招生工作15,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)教學行政4,957,775元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 77,710元。
│ │ │ │ │ │ │ │(9)各項活動1,391,820元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列1,191,820元。
│ │ │ │ │ │ │ │(10)減列幼兒入學親職教育座談會
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(11)減列兒童高峰會議 898,500元
│ │ │ │ │ │ │ │(12)減列購置鄉土及母語教材及參
│ │ │ │ │ │ │ │ 考書50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(13)減列國小模範生頒獎表揚
│ │ │ │ │ │ │ │ 450,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(14)減列幼兒入學親職教育座談會
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 12,556,940│ 11,612,294│ 944,646│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 12,556,940│ 11,612,294│ 944,646│1.本年度預算數 12,566,940元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,986,360元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 372,580元,旅運費198,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,960,760元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列1,023,666元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育446,180元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列29,020元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優教育班90,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列60,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資源教育班60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列10,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,709,000│ 4,670,470│ 1,038,530│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,500,000│ 3,562,470│ 937,530│營建工程4,500,000元, 編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.自強樓、力行樓電源改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,500,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.噪音改善工程2,000,000元 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,209,000│ 1,108,000│ 101,000│ 編列交通及運輸設備 138,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,其他設備1,070,300元, 共
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
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