臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0811                        │                │                │              │
    5 │311 │  │  │市立吳興國民小學       │     207,673,023│     294,719,447│   -87,046,424│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     179,255,767│     255,460,971│   -76,205,204│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     179,255,767│     255,460,971│   -76,205,204│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費360,000元、依75.8.26府民
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 二字第110799號函規定由教育學
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 術服務收入 948,068元、87.5.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 14北市教三字第8722885900號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由行政服務收入 280,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及88.1.30 北市教四字第882058
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7700號函之規定由書表費收入12
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,000元等撥充支應。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 179,255,767元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費166,007,632 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 10,265,535元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,982,600 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費163,355,016元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列71,537,649 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務8,020,336元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,913,344元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地522,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列261,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班948,068元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列616,598元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選280,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)辦理幼稚園招生工作 12,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,與上次同 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)教學行政5,706,107元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列740,493元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)各項活動400,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列130,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      23,128,256│      32,214,320│    -9,086,064│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      23,128,256│      32,214,320│    -9,086,064│1.本年度預算數23,128,256元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括列人事費22,378,818元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費452,438元,旅運費297,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上 次 之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費22,354,818 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 8,887,002 元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育593,438元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列29,062 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學 90,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列60,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)情續障礙班30,000 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列20,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列90,000 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,289,000│       7,044,156│    -1,755,156│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,000,000│       5,645,156│    -1,645,156│營建工程4,000,000 元編列教室外
      │    │  │  │                        │                │                │              │牆及屋頂防漏工程4,000,000 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,289,000│       1,399,000│      -110,000│編列機械及設備102,900 元,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備1,186,100 元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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