臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0810                        │                │                │              │
    5 │310 │  │  │市立民生國民小學       │     132,223,853│     192,652,265│   -60,428,412│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     122,671,403│     175,791,141│   -53,119,738│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     122,671,403│     175,791,141│   -53,119,738│1.本科目依教育局79.11.23教五字
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 第79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入1,350,000元,依87.5.14
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教三字第8722885900號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入48,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 122,671,403元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 111,462,464元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費 8,921,939 元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,287,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費110,333,664元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較次減列 48,485,054元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務5,465,260元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,800,918元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地1,512,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列831,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選48,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列8,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教學行政4,165,239元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列469,646元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)各項活動1,135,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,235,000元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       6,312,450│       7,073,244│      -760,794│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       6,312,450│       7,073,244│      -760,794│1.本年度預算數 6,312,450元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,875,384元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 290,366元,旅運費146,700元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,854,584元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列722,460元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育457,866元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列38,334元 。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,240,000│       9,787,880│    -6,547,880│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,300,000│       8,867,880│    -6,567,880│營建工程 2,300,000元編列活動中
      │    │  │  │                        │                │                │              │心整修工程 2,300,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         940,000│         920,000│        20,000│編列其他設備940,000 元。   
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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