臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0808 │ │ │ │
5 │308 │ │ │市立敦化國民小學 │ 283,316,559│ 416,565,832│ -133,249,273│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 259,284,731│ 377,339,949│ -118,055,218│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 259,284,731│ 377,339,949│ -118,055,218│1.本科目依教育局88.01.30北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第8820587700號函之規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 書表費收入24,000元、79.11.23
│ │ │ │ │ │ │ │ 府教五字第79072270號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 場地出借費收入 1,520,000元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.05.14北市教三字第87228859
│ │ │ │ │ │ │ │ 00號函規定由行政服務80,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 259,284,731元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 240,278,580 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 14,580,851 元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,425,300 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費238,734,180元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列112,479,436元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)ㄧ般業務 10,293,134 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,143,244元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 1,682,240元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選工作 80,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理幼稚園招生工作 24,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教學行政 7,979,177元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,045,418元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)各項活動480,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列220,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 20,425,828│ 33,164,830│ -12,739,002│
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 20,425,828│ 33,164,830│ -12,739,002│1.本年度預算數 20,425,828 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 19,145,940 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 813,088元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 466,800元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 15,857,940元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,537,010元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 701,888 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 278,812元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)音樂班 3,746,000元,較上
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│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 3,743,180元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資優教育班 60,000 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 140,000 元。
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│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,606,000│ 6,061,053│ -2,455,053│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,890,000│ 4,268,053│ -2,378,053│營建工程 1,890,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園活動安全改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,090,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.專科教室修建改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 800,000元 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,716,000│ 1,793,000│ -77,000│編列其他設備費 1,716,000元,共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
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