臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0808                        │                │                │              │
    5 │308 │  │  │市立敦化國民小學       │     283,316,559│     416,565,832│  -133,249,273│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     259,284,731│     377,339,949│  -118,055,218│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     259,284,731│     377,339,949│  -118,055,218│1.本科目依教育局88.01.30北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 四字第8820587700號函之規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 書表費收入24,000元、79.11.23
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府教五字第79072270號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 場地出借費收入 1,520,000元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.05.14北市教三字第87228859
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00號函規定由行政服務80,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 259,284,731元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 240,278,580 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費 14,580,851 元,旅運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,425,300 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費238,734,180元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列112,479,436元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)ㄧ般業務 10,293,134 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,143,244元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 6,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 1,682,240元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 81,120元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選工作 80,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 80,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 24,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,與上次同 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政 7,979,177元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 1,045,418元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動480,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列220,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      20,425,828│      33,164,830│   -12,739,002│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      20,425,828│      33,164,830│   -12,739,002│1.本年度預算數 20,425,828 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 19,145,940 元, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費 813,088元,旅運費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 466,800元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 15,857,940元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,537,010元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 701,888 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 278,812元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)音樂班 3,746,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 3,743,180元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資優教育班 60,000 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 40,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 60,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 140,000 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,606,000│       6,061,053│    -2,455,053│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,890,000│       4,268,053│    -2,378,053│營建工程 1,890,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.校園活動安全改善工程    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,090,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.專科教室修建改善工程    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 800,000元 。        
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,716,000│       1,793,000│       -77,000│編列其他設備費 1,716,000元,共
      │    │  │  │                        │                │                │              │計如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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