臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0807                        │                │                │              │
    5 │307 │  │  │市立永春國民小學       │     172,927,985│     259,020,081│   -86,092,096│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     153,270,323│     229,787,801│   -76,517,478│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     153,270,323│     229,787,801│   -76,517,478│1.本科目依教育局 87.7.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第 8724803600 號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行 政 服 務 收 入 200,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及 88.01.30 北 市 教 四 字第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8820587700 號 函 之規定由 書
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 表費收入16,000元等撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 153,270,323 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 143,472,500 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費 8,008,623 元, 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,789,200 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費142,198,260 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列71,982,273 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務5,424,360元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次 減列 2,387,418 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放 學校 場地 162,240 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次 減列 81,120 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選200,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 180,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 16,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增列200 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政4,852,463元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 1,345,867 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動 405,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列35,000 元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      11,118,662│      15,664,231│    -4,545,569│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      11,118,662│      15,664,231│    -4,545,569│1.本年度預算數11,118,662元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費10,584,182 元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 373,380 元, 旅運費 161,100元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上年度之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費10,571,382元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 4,289,624 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 397,280元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列55,945 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)啟智班 60,000 元,較 上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 40,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)行異自閉情障班 30,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)特殊幼兒班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列120,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       8,539,000│      13,568,049│    -5,029,049│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       7,400,000│      12,204,049│    -4,804,049│營 建 工 程 7,400,000 元 編 列
      │    │  │  │                        │                │                │              │樓板補強廁所整修、汙水處理工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │7,400,000 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,139,000│       1,364,000│      -225,000│編列保健室設備2,100元,廣播設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │83,000元, 家具設備 455,810 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │機 具 設備 285,300 元,康樂設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │10,000元,各 科 教學設備302,790
      │    │  │  │                              │                │                │              │元, 共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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