臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0802                        │                │                │              │
    5 │302 │  │  │市立西松國民小學       │     169,646,889│     256,865,856│   -87,218,967│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     158,826,113│     233,399,247│   -74,573,134│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     158,826,113│     233,399,247│   -74,573,134│1.本科目依教育局87.05.14府教三
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8722885900號函規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 服務收入64,000元及88.01.30北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教四字第8820587700號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由書表費收入21,000元等撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 支應。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數158,826,113元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 含人事費 147,572,184 元, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費9,194,229元,旅運費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,059,700元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費145,287,384元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 70,532,060元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務7,262,126元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 2,941,074元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 64,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列24,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理幼稚園招生工作 21,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次無增減。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)教學行政5,217,363元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列386,880元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)各項活動800,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列650,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │       5,091,776│       3,601,553│     1,490,223│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │       5,091,776│       3,601,553│     1,490,223│1.本年度預算數5,091,776元,包 
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,824,504元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 148,472元,旅運費 118,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,813,704元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 1,400,376 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 218,072 元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列 79,847元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學 習 障 礙 資 源 班 教學
      │    │  │  │                              │                │                │              │   60,000 元,較上次增列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   10,000 元。      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,729,000│      19,865,056│   -14,136,056│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,500,000│      15,102,856│   -10,602,856│營建工程 4,500,000元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 屋頂防漏及伸縮縫整修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,000,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 活 動 中 心 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,500,000元。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,229,000│       4,762,200│    -3,533,200│編列交通及運輸設備費 145,700元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,其他設備 1,083,300元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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