臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0801                        │                │                │              │
    5 │301 │  │  │市立松山國民小學       │     111,227,893│     162,251,940│   -51,024,047│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      94,653,719│     140,820,063│   -46,166,344│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      94,653,719│     140,820,063│   -46,166,344│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │字第79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │費收入396,000元、87.5.24北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │二字第8722885900號函規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │服務收入180,000元及88.1.30北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │教四字第8820587700號函規定由書
      │    │  │  │                              │                │                │              │表費收入12,000元等撥充支應。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數94,653,719元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │括人事費87,036,956元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │5,995,863元,旅運費1,620,900元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費86,298,156元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列44,151,913元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務 4,099,852元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列 1,595,377元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務12,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │6,000元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地558,240元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列261,120元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)教師甄選180,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │列60,000元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)辦理幼稚園招生工作12,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,較上次相同。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)教學行政3,058,471元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列496,904元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8)各項活動435,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │列335,000元。        
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      11,202,174│      16,874,872│    -5,672,698│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │1 │   特殊教育        │      11,202,174│      16,874,872│    -5,672,698│本年度預算數11,202,174元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │人事費10,532,158元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │451,116元,旅運費218,700元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費10,513,158元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列5,196,714元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育509,016元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列195,984元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)啟智教育90,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │60,000元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)啟幼教育60,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │40,000元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)身心障礙資源班30,000較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列120,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)各項活動60,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │60,000元。          
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,372,000│       4,557,005│       814,995│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,450,000│       3,565,005│       884,995│營建工程4,450,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)屋頂防漏整修工程1,340,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)教室及活動中心南牆面整修 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │程 3,110,000元。       
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         922,000│         992,000│       -70,000│編列機械及設備費 42,000元。交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費221,000元,其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備費659,000元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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