臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0635                        │                │                │              │
    5 │134 │  │  │市立關渡國民中學       │      66,000,902│      95,916,179│   -29,915,277│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      17,868,233│      25,653,454│    -7,785,221│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      17,868,233│      25,653,454│    -7,785,221│1.本科目依本府79.11.23府教五字
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 第79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入10,500元及依87.07.29府
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教二字第8724803600號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行政服務收入64,000元等撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 應。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數17,868,233元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費15,382,764元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,051,769元、旅運費1,433,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費15,382,764元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 6,489,522元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務 2,241,229元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 1,230,579元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務18,000元,與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列81,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)教師甄選64,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列16,000元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      45,721,204│      65,032,425│   -19,311,221│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      40,546,700│      58,296,125│   -17,749,425│1.本年度預算數40,546,700元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費38,638,084元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,852,424元、旅運費 41,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、獎助及損失14,592元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費38,046,084元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列16,351,068元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般教學 2,153,116元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列990,857元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)訓育活動 307,500元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 222,500元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列185,000元 。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       5,174,504│       6,736,300│    -1,561,796│1.本年度預算數 5,174,504元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費4,939,032元、 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 146,372元、旅運費89,100元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費 4,939,032元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列1,372,668元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育 175,472元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列149,128元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)學習困難資源班教學30,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)身心障礙資源班教學30,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,411,465│       5,230,300│    -2,818,835│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,921,465│       4,740,300│    -2,818,835│營建工程 1,921,465元編列電氣電
      │    │  │  │                        │                │                │              │力改善整修工程 1,921,465元。 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         490,000│         490,000│              │編列機械及設備費 115,325元,交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費 196,630元,其他
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備費 178,045元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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