臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0635 │ │ │ │
5 │134 │ │ │市立關渡國民中學 │ 66,000,902│ 95,916,179│ -29,915,277│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 17,868,233│ 25,653,454│ -7,785,221│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 17,868,233│ 25,653,454│ -7,785,221│1.本科目依本府79.11.23府教五字
│ │ │ │ │ │ │ │ 第79072270號函規定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入10,500元及依87.07.29府
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第8724803600號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政服務收入64,000元等撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,868,233元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,382,764元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,051,769元、旅運費1,433,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費15,382,764元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 6,489,522元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務 2,241,229元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,230,579元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務18,000元,與上次同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地 162,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)教師甄選64,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列16,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 45,721,204│ 65,032,425│ -19,311,221│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 40,546,700│ 58,296,125│ -17,749,425│1.本年度預算數40,546,700元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費38,638,084元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,852,424元、旅運費 41,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、獎助及損失14,592元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費38,046,084元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列16,351,068元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般教學 2,153,116元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列990,857元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)訓育活動 307,500元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 222,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列185,000元 。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 5,174,504│ 6,736,300│ -1,561,796│1.本年度預算數 5,174,504元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,939,032元、 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 146,372元、旅運費89,100元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費 4,939,032元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,372,668元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育 175,472元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列149,128元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)學習困難資源班教學30,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)身心障礙資源班教學30,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,411,465│ 5,230,300│ -2,818,835│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,921,465│ 4,740,300│ -2,818,835│營建工程 1,921,465元編列電氣電
│ │ │ │ │ │ │ │力改善整修工程 1,921,465元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 490,000│ 490,000│ │編列機械及設備費 115,325元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費 196,630元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備費 178,045元,共計如列數。
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