臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0634                        │                │                │              │
    5 │133 │  │  │市立成德國民中學       │      87,644,748│     127,028,007│   -39,383,259│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      18,430,144│      26,235,488│    -7,805,344│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      18,430,144│      26,235,488│    -7,805,344│1.本科目依教育局87.7.29 北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入100,000元 撥充支應
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數18,430,144元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費15,491,516元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,263,728元,旅運費 1,674,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費15,486,516元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,467,154元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,669,388元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,191,070元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選100,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列60,000元 。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      63,634,604│      95,800,763│   -32,166,159│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      54,668,080│      82,513,793│   -27,845,713│1.本年度預算數54,668,080元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費51,835,124元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,710,234元,旅運費100,450 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助22,272元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費50,934,324元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列24,957,594元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學3,273,656元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,343,169元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動50,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列305,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動370,100元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列194,950元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列45,000元 。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       8,966,524│      13,286,970│    -4,320,446│1.本年度預算數8,966,524元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費8,493,780 元, 業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 284,644元,旅運費188,100元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,493,780元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,850,890元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 352,744元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列139,556元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源教學30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,000元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)啟智班教學60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列40,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減列啟智班夏令營250,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,580,000│       4,991,756│       588,244│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,000,000│       4,401,756│       598,244│營建工程5,000,000元,編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │水整修工程5,000,000元 。   
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         580,000│         590,000│       -10,000│編列交通及運輸設備79,200元, 其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備500,800元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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