臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0633                        │                │                │              │
    5 │132 │  │  │市立天母國民中學       │     168,468,287│     237,161,318│   -68,693,031│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      30,052,895│      41,347,078│   -11,294,183│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      30,052,895│      41,347,078│   -11,294,183│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入990,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入1214,400元及87
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .7.29北市教二字第 8724803600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函規定由行政服務收入80,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數30,052,895元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費24,416,962元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,824,333元,旅運費2,811,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費23,422,824元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,796,012元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,533,258元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,083,758元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地1,152,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列200,880元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班852,573元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列530,893元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師徵選 80,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 78,400元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     135,045,392│     192,355,680│   -57,310,288│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     128,616,368│     182,852,506│   -54,236,138│1.本年度預算數128,616,368元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費122,658,528元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,854,110元,旅運費57,650元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助46,080。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費121,187,328元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列50,764,098元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學6,888,440元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,233,440元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)新增教務活動 80,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動370,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列283,600元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動 90,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 45,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減列國中校長會議80,000元.
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       6,429,024│       9,503,174│    -3,074,150│1.本年度預算數6,429,024元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,076,716元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 193,908元,旅運費158,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,057,516元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,937,708元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育281,508元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 76,442元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列40,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,370,000│       3,458,560│       -88,560│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,500,000│       2,588,560│       -88,560│營建工程2,500,000元,編列校舍屋
      │    │  │  │                        │                │                │              │頂防漏隔熱整修工程 2,500,000元
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         870,000│         870,000│              │編列機械及設備費129,345元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費371,130元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │369,525元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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