臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0633 │ │ │ │
5 │132 │ │ │市立天母國民中學 │ 168,468,287│ 237,161,318│ -68,693,031│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 30,052,895│ 41,347,078│ -11,294,183│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 30,052,895│ 41,347,078│ -11,294,183│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入990,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1214,400元及87
│ │ │ │ │ │ │ │ .7.29北市教二字第 8724803600
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由行政服務收入80,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,052,895元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費24,416,962元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,824,333元,旅運費2,811,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,422,824元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列8,796,012元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,533,258元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,083,758元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,152,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列200,880元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班852,573元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列530,893元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師徵選 80,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 78,400元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 135,045,392│ 192,355,680│ -57,310,288│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 128,616,368│ 182,852,506│ -54,236,138│1.本年度預算數128,616,368元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費122,658,528元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,854,110元,旅運費57,650元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助46,080。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費121,187,328元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列50,764,098元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學6,888,440元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,233,440元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增教務活動 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動370,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列283,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動 90,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 45,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列國中校長會議80,000元.
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 6,429,024│ 9,503,174│ -3,074,150│1.本年度預算數6,429,024元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費6,076,716元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 193,908元,旅運費158,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,057,516元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,937,708元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育281,508元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 76,442元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列40,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,370,000│ 3,458,560│ -88,560│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,500,000│ 2,588,560│ -88,560│營建工程2,500,000元,編列校舍屋
│ │ │ │ │ │ │ │頂防漏隔熱整修工程 2,500,000元
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 870,000│ 870,000│ │編列機械及設備費129,345元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費371,130元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │369,525元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|