臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0632 │ │ │ │
5 │131 │ │ │市立明湖國民中學 │ 160,012,536│ 224,996,087│ -64,983,551│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 27,287,333│ 37,892,965│ -10,605,632│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 27,287,333│ 37,892,965│ -10,605,632│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入250,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入496,800元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入144,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,287,333元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費23,336,964元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,006,369元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,944,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費22,682,160元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 8,202,954元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務 3,655,304元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,788,329元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地 412,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 281,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)暑期游泳訓練班 381,629元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 295,229元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)教師甄選 144,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列32,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 128,683,516│ 183,234,159│ -54,550,643│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 119,450,776│ 170,013,461│ -50,562,685│1.本年度預算數 119,450,776元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 113,547,728元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 5,810,872元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,400元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,888元,獎助及損失21,888元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費 112,096,128元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列47,536,224元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般教學 6,754,548元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 3,016,861元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)訓育活動 309,850元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 254,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)輔導活動 290,250元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 245,250元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 9,232,740│ 13,220,698│ -3,987,958│1.本年度預算數 9,232,740元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 8,671,996元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 338,944元,旅運費221,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費 8,631,996元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,918,952元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育 330,744元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 139,006元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)啟聰資源班30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)國民教育輔導教學研習--特教
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)啟聰夏令營 100,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)減列一般教師特殊教育知能研
│ │ │ │ │ │ │ │ 習 800,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,041,687│ 3,868,963│ 172,724│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,181,687│ 3,083,963│ 97,724│營建工程 3,181,687元,編列資源
│ │ │ │ │ │ │ │回收室改建工程 3,181,687元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 860,000│ 785,000│ 75,000│編列機械及設備費 119,500元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費 13,230元, 其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備費 727,270元,共計如列數。
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