臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0630                        │                │                │              │
    5 │129 │  │  │市立東湖國民中學       │     147,255,374│     198,866,979│   -51,611,605│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      27,130,473│      38,719,841│   -11,589,368│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      27,130,473│      38,719,841│   -11,589,368│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入 221,000元、依75.08.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字 110799 號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入 802,733 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及教育局87.07.29北市教二字第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8724803600號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入 120,000元等撥充支應。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數27,130,473元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費22,600,114元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,061,659元,旅運費2,468,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費21,674,676元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 9,791,238元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).一般業務 4,137,824元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 1,846,010元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).開放學校場地 383,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 81,120 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).會計業務 12,000 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 6,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).教師甄選 120,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列 24,000 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6).暑期游泳訓練班 802,733元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 111,000元。 
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     110,801,592│     154,576,479│   -43,774,887│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      98,216,704│     137,447,013│   -39,230,309│1.本年度預算數 98,216,704 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人 事 費 92,972,956 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業 務 費 5,119,076 元,旅 運
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 83,200 元,補 助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 41,472元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費91,495,476元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列35,816,286元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).一般教學 6,148,928元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 2,952,723元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).訓育活動 352,300元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 266,300元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).輔導活動 220,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列95,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).減列春暉密集輔導 100,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      12,584,888│      17,129,466│    -4,544,578│1.本年度預算數 12,584,888 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人 事 費 11,951,508 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業 務 費348,180 元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 285,200 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上 次 之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費11,951,508元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,251,858 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).特殊教育 483,380元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 192,720元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).啟智班教學 60,000 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 40,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).學習困難資源班 30,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 20,000 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).身心障礙資源班 60,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 40,000 元。
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       9,323,309│       5,570,659│     3,752,650│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       8,473,309│       4,787,559│     3,685,750│營建工程 8,473,309元編列修建運
      │    │  │  │                        │                │                │              │動場及相關設施工程 8,473,309元
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         850,000│         783,100│        66,900│編列機械及設備費92,100元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 145,230元及其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備費 612,670元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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