臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0630 │ │ │ │
5 │129 │ │ │市立東湖國民中學 │ 147,255,374│ 198,866,979│ -51,611,605│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 27,130,473│ 38,719,841│ -11,589,368│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 27,130,473│ 38,719,841│ -11,589,368│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 221,000元、依75.08.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字 110799 號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 802,733 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及教育局87.07.29北市教二字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8724803600號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 120,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,130,473元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費22,600,114元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,061,659元,旅運費2,468,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費21,674,676元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 9,791,238元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務 4,137,824元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,846,010元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).開放學校場地 383,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 81,120 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).會計業務 12,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).教師甄選 120,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 24,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).暑期游泳訓練班 802,733元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 111,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 110,801,592│ 154,576,479│ -43,774,887│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 98,216,704│ 137,447,013│ -39,230,309│1.本年度預算數 98,216,704 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人 事 費 92,972,956 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業 務 費 5,119,076 元,旅 運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 83,200 元,補 助 及 捐 助
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,472元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費91,495,476元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列35,816,286元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般教學 6,148,928元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,952,723元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).訓育活動 352,300元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 266,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).輔導活動 220,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列95,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).減列春暉密集輔導 100,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 12,584,888│ 17,129,466│ -4,544,578│1.本年度預算數 12,584,888 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人 事 費 11,951,508 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業 務 費348,180 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 285,200 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上 次 之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費11,951,508元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,251,858 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).特殊教育 483,380元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 192,720元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).啟智班教學 60,000 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 40,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).學習困難資源班 30,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 20,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).身心障礙資源班 60,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 40,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 9,323,309│ 5,570,659│ 3,752,650│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 8,473,309│ 4,787,559│ 3,685,750│營建工程 8,473,309元編列修建運
│ │ │ │ │ │ │ │動場及相關設施工程 8,473,309元
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 850,000│ 783,100│ 66,900│編列機械及設備費92,100元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 145,230元及其他設
│ │ │ │ │ │ │ │備費 612,670元,共計如列數。
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