臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0629 │ │ │ │
5 │128 │ │ │市立石牌國民中學 │ 229,202,914│ 410,015,834│ -180,812,920│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 36,788,047│ 53,554,408│ -16,766,361│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 36,788,047│ 53,554,408│ -16,766,361│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第 79072270 號函規定由場地
│ │ │ │ │ │ │ │ 出借費收入 417,360元、依75.8
│ │ │ │ │ │ │ │ .26府民二字第 110799號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由教育學術服務收入 848,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及 87 . 7 . 29 北市教二 字
│ │ │ │ │ │ │ │ 8724803600號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 100,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 36,788,047 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 31,300,864 元、業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 2,762,883 元 、 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,724,300 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上 次 之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費30,674,328元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 13,913,664 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務 4,784,906元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,023,684 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務 12,000 元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お開放學校場地 579,600元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 229,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か暑期游泳訓練班 637,213元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列493,213元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が教師甄選 100,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列100,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 188,529,432│ 275,554,263│ -87,024,831│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 178,202,144│ 259,302,925│ -81,100,781│1.本年度預算數178,202,144 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費170,906,308 元、業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 7,152,724 元 、 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 78,600 元、補助及捐助 64,512
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費168,916,068 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 76,603,284 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學 8,850,276元,教上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 4,103,697元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ訓育活動 395,800元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 308,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ か減列國中校長會議80,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 10,327,288│ 16,251,338│ -5,924,050│1.本年度預算數 10,327,288 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 9,835,044 元、業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 294,244 元 、 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 198,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 9,835,044元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 5,380,794元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え特殊教育 372,244元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 163,256元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ啟聰班教學 30,000 元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お身心障礙班教學 60,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が減列啟聰夏令營 100,000元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 聽 障 學 生 鑑 定 輔導工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,885,435│ 80,907,163│ -77,021,728│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,755,435│ 79,777,163│ -77,021,728│營建工程 2,755,435元編列球場及
│ │ │ │ │ │ │ │司令台週邊新建 工 程 2,755,435
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,130,000│ 1,130,000│ │編列機械及設備費 120,000 元 、
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備 201,350 元 、其
│ │ │ │ │ │ │ │他 808,650元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|