臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0627                        │                │                │              │
    5 │126 │  │  │市立敦化國民中學       │     212,133,379│     287,855,910│   -75,722,531│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      34,520,188│      45,825,028│   -11,304,840│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      34,520,188│      45,825,028│   -11,304,840│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定及84.09.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 13北市教四字第 52678號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由場地出借費收入2,016,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,依75.08.26府民二字第110799
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函規定由 教育學術服務 收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,798,400 元及 87.07.29 北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教二字第8724803600號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行政服務收入240,000 元等撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 支應。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數34,520,188元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費27,555,494元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,344,794元,旅運費2,619,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 26,326,056元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 7,425,330元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,601,574元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 2,012,892元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地2,178,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 1,125,120元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班1,162,318元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 735,498元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選業務240,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次無增減。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     171,978,568│     237,409,735│   -65,431,167│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     164,541,240│     225,281,837│   -60,740,597│1.本年度預算數 164,541,240元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 157,630,188元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費6,790,956元,旅運費64,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助55,296元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費155,980,188元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列56,780,430元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學8,145,452元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 3,524,567元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動較上次減列270,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動較上次增列 15,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)減列 國中教務主任會議經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  80,000元,心橋雙月刊編輯工
      │    │  │  │                              │                │                │              │  作經費 100,000元。    
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       7,437,328│      12,127,898│    -4,690,570│1.本年度預算數 7,437,328元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │括 人事費 7,063,584 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 284,644 元,旅運費89,100元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下:
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,063,584元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 4,357,614元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育253,744元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 252,956元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班 60,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列40,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)資優資源班 30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列20,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,634,623│       4,621,147│     1,013,476│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,624,623│       3,611,147│     1,013,476│營建工程 4,624,623元,編列廁所
      │    │  │  │                        │                │                │              │整修工程 4,624,623元。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,010,000│       1,010,000│              │編列機械及設備費45,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費52,600元及其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費912,400 元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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