臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0627 │ │ │ │
5 │126 │ │ │市立敦化國民中學 │ 212,133,379│ 287,855,910│ -75,722,531│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 34,520,188│ 45,825,028│ -11,304,840│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 34,520,188│ 45,825,028│ -11,304,840│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定及84.09.
│ │ │ │ │ │ │ │ 13北市教四字第 52678號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由場地出借費收入2,016,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,依75.08.26府民二字第110799
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由 教育學術服務 收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,798,400 元及 87.07.29 北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第8724803600號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政服務收入240,000 元等撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,520,188元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費27,555,494元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,344,794元,旅運費2,619,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 26,326,056元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 7,425,330元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,601,574元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,012,892元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地2,178,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,125,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班1,162,318元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 735,498元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選業務240,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次無增減。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 171,978,568│ 237,409,735│ -65,431,167│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 164,541,240│ 225,281,837│ -60,740,597│1.本年度預算數 164,541,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 157,630,188元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費6,790,956元,旅運費64,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助55,296元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費155,980,188元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列56,780,430元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學8,145,452元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 3,524,567元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓育活動較上次減列270,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動較上次增列 15,000
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列 國中教務主任會議經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000元,心橋雙月刊編輯工
│ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 100,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 7,437,328│ 12,127,898│ -4,690,570│1.本年度預算數 7,437,328元,包
│ │ │ │ │ │ │ │括 人事費 7,063,584 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 284,644 元,旅運費89,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,063,584元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 4,357,614元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育253,744元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 252,956元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)資優資源班 30,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,634,623│ 4,621,147│ 1,013,476│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,624,623│ 3,611,147│ 1,013,476│營建工程 4,624,623元,編列廁所
│ │ │ │ │ │ │ │整修工程 4,624,623元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,010,000│ 1,010,000│ │編列機械及設備費45,000元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費52,600元及其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費912,400 元,共計如列數。
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