臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0626 │ │ │ │
5 │125 │ │ │市立三民國民中學 │ 143,270,590│ 191,041,789│ -47,771,199│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 27,248,101│ 38,825,036│ -11,576,935│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 27,248,101│ 38,825,036│ -11,576,935│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,830,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入168,000元 及
│ │ │ │ │ │ │ │ 87. 7.29 北 市 教 二 字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8724803600號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入144,000元等撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,248,101元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費20,969,532元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,587,569元,旅運費2,691,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,524,728元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,268,764元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,372,229元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,575,447元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放學校場地1,992,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列528,620元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班202,904元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列198,104元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選144,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 無增減 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 106,770,394│ 147,438,453│ -40,668,059│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 101,232,034│ 139,386,325│ -38,154,291│1.本年度預算數101,232,034元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費93,029,612元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,743,658元,旅運費421,900元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助36,864元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費91,621,212元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列39,604,524元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學5,781,072元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,711,717元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動2,950,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列2,850,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動288,400元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列234,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 列5,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增列總務活動551,350元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 5,538,360│ 8,052,128│ -2,513,768│1.本年度預算數5,538,360元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費5,137,152元, 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 213,108元,旅運費188,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,137,152元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,328,576元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育311,208元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列125,192元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列40,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 9,252,095│ 4,778,300│ 4,473,795│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 8,502,095│ 4,038,300│ 4,463,795│營建工程8,502,095元,編列山坡地
│ │ │ │ │ │ │ │安全改善及補強工程 8,502,095元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 750,000│ 740,000│ 10,000│編列交通及運輸設備費137,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │及其他設備費613,000元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
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