臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0626                        │                │                │              │
    5 │125 │  │  │市立三民國民中學       │     143,270,590│     191,041,789│   -47,771,199│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      27,248,101│      38,825,036│   -11,576,935│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      27,248,101│      38,825,036│   -11,576,935│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,830,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入168,000元 及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.  7.29 北 市 教 二 字 第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8724803600號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入144,000元等撥充支應 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數27,248,101元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費20,969,532元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,587,569元,旅運費2,691,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費20,524,728元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,268,764元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,372,229元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,575,447元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)開放學校場地1,992,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列528,620元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班202,904元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列198,104元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選144,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   無增減 。        
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     106,770,394│     147,438,453│   -40,668,059│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     101,232,034│     139,386,325│   -38,154,291│1.本年度預算數101,232,034元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費93,029,612元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,743,658元,旅運費421,900元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助36,864元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費91,621,212元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列39,604,524元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學5,781,072元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,711,717元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動2,950,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列2,850,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動288,400元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列234,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)新增列總務活動551,350元。
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       5,538,360│       8,052,128│    -2,513,768│1.本年度預算數5,538,360元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費5,137,152元, 業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 213,108元,旅運費188,100元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,137,152元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,328,576元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育311,208元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列125,192元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列40,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       9,252,095│       4,778,300│     4,473,795│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       8,502,095│       4,038,300│     4,463,795│營建工程8,502,095元,編列山坡地
      │    │  │  │                        │                │                │              │安全改善及補強工程 8,502,095元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         750,000│         740,000│        10,000│編列交通及運輸設備費137,000元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │及其他設備費613,000元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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