臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0625 │ │ │ │
5 │124 │ │ │市立景興國民中學 │ 165,316,582│ 249,599,365│ -84,282,783│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 30,565,964│ 44,750,990│ -14,185,026│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 30,565,964│ 44,750,990│ -14,185,026│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入450,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入 1,400,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.7.29北市教二字第 87248036
│ │ │ │ │ │ │ │ 00號函規定由行政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 120,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 30,565,964元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 25,861,450元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,311,414元,旅運費 2,393,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,810,012元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 11,256,006元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 4,053,644元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,870,272元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 612,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列306,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 958,068元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列626,628元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 120,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列120,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 131,789,633│ 195,439,475│ -63,649,842│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 124,551,581│ 184,925,859│ -60,374,278│1.本年度預算數124,551,581元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費118,427,072元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,013,665元,旅運費66,300 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助44,544元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,903,112元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 56,998,020元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 6,991,019元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,234,508元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動50,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動 367,450元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列286,750元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動 240,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列195,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 7,238,052│ 10,513,616│ -3,275,564│1.本年度預算數7,238,052元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費6,840,744 元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 219,108元,旅運費 178,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,840,744元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,099,372元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 307,308元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列116,192元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,009元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,960,985│ 9,408,900│ -6,447,915│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,110,985│ 8,546,900│ -6,435,915│營建工程2,110,985元,編列屋頂防
│ │ │ │ │ │ │ │漏工程 2,110,985元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 850,000│ 862,000│ -12,000│編列機械及設備費192,300元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費87,000元, 資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │費20,000元及其他設備費 550,700
│ │ │ │ │ │ │ │元, 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|