臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0625                        │                │                │              │
    5 │124 │  │  │市立景興國民中學       │     165,316,582│     249,599,365│   -84,282,783│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      30,565,964│      44,750,990│   -14,185,026│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      30,565,964│      44,750,990│   -14,185,026│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入450,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入 1,400,000元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.7.29北市教二字第 87248036
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00號函規定由行政服務收入  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 120,000 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 30,565,964元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 25,861,450元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,311,414元,旅運費 2,393,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費24,810,012元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 11,256,006元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,053,644元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,870,272元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 612,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列306,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 958,068元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列626,628元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 120,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列120,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     131,789,633│     195,439,475│   -63,649,842│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     124,551,581│     184,925,859│   -60,374,278│1.本年度預算數124,551,581元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費118,427,072元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,013,665元,旅運費66,300 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助44,544元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 116,903,112元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 56,998,020元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 6,991,019元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,234,508元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動50,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 50,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動 367,450元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列286,750元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動 240,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列195,000元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       7,238,052│      10,513,616│    -3,275,564│1.本年度預算數7,238,052元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,840,744 元 ,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 219,108元,旅運費 178,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 6,840,744元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 3,099,372元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 307,308元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列116,192元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,009元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列40,000 元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,960,985│       9,408,900│    -6,447,915│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,110,985│       8,546,900│    -6,435,915│營建工程2,110,985元,編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │漏工程 2,110,985元。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         850,000│         862,000│       -12,000│編列機械及設備費192,300元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費87,000元, 資訊設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費20,000元及其他設備費 550,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │元, 共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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