臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0623                        │                │                │              │
    5 │122 │  │  │市立桃源國民中學       │      75,442,952│     113,856,435│   -38,413,483│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      18,086,228│      25,791,872│    -7,705,644│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      18,086,228│      25,791,872│    -7,705,644│1.本科目依教育局87.07.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二8724803600號函規定由其他收
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入48,000元, 撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數18,086,228元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費15,648,828元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,121,600元旅運費1,315,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元, 共計如列數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上 次 比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下列 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費15,648,828元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上 次 減列 6,355,026元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務2,215,160元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列1,231,498 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務12,000元, 較 上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お開放學校場地162,240元 , 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上 次 減列 81,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か教師甄選業務48,000元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 32,000元。    
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      56,363,008│      85,957,393│   -29,594,385│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      45,928,520│      70,928,377│   -24,999,857│1.本年度預算數45,928,520, 包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事43,792,404元, 業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,051,924元, 旅運費69,600 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助14,592元,共計如 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數與上 次 比較如下
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費43,089,204元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上 次 減列23,268,966元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般教學2,191,816元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 1,500,241元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ訓育活動307,500元,較 上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列225,650 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お輔導活動340,000元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 5,000元。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      10,434,488│      15,029,016│    -4,594,528│1.本年度預算數10,434,488元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費9,708,844元,業務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 458,844元,旅運費266,800 元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 共計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算與上 次 比較之如下
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費9,688,044元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次 減列 4,393,272元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え特殊教育376,444元,較 上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 121,256元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ啟智般教學60,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列40,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お學習困難資源班30,000元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上 次 減列20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か身心障礙資源班30,000元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上 次 減列20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が啟智班夏令營250,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次 無增減。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         993,716│       2,107,170│    -1,113,454│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         463,716│       1,577,170│    -1,113,454│營建工程463,716元,編列伸縮縫暨
      │    │  │  │                        │                │                │              │地板整修工程 463,716元。   
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         530,000│         530,000│              │編列機械設備100,800元,交通及運
      │    │  │  │                        │                │                │              │輸設備12,000元,其他設備417,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │元, 共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────