臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0622 │ │ │ │
5 │121 │ │ │市立新民國民中學 │ 143,342,024│ 222,751,529│ -79,409,505│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 28,548,884│ 42,599,992│ -14,051,108│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 28,548,884│ 42,599,992│ -14,051,108│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 1,273,440元、依75.8
│ │ │ │ │ │ │ │ .26府民二字第 110799號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由教育學術服務收入 759,973元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及 87.7.29北市教二字87248036
│ │ │ │ │ │ │ │ 00號函規定由行政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 70,400元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 28,548,884元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 23,481,080元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,017,604元,旅運費 2,050,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,802,544元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 10,346,022元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 3,516,287元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,762,873元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,435,680元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列955,440元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班711,973元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列539,173元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選業務70,400元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列441,600元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 110,636,840│ 171,612,153│ -60,975,313│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 95,793,464│ 152,606,843│ -56,813,379│1.本年度預算數95,793,464元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費91,438,564元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,255,480元,旅運費68,700元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助30,720元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,191,604元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 53,945,352元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學4,668,460元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,621,435元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動0元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動593,400元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列191,592元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動340,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列5,000元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 14,843,376│ 19,005,310│ -4,161,934│1.本年度預算數14,843,376元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費14,152,560元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 441,216元,旅運費 249,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人事維持費14,152,560元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,957,750元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育510,816元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列134,184元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班教學60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學習因難資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列40,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,156,300│ 8,539,384│ -4,383,084│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,446,300│ 7,779,384│ -4,333,084│營建工程 3,446,300元,編列公共
│ │ │ │ │ │ │ │建物安全改善 3,446,300元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 710,000│ 760,000│ -50,000│編列機械設備130,000元,交通及運
│ │ │ │ │ │ │ │輸設備73,800元,其他設備506,200
│ │ │ │ │ │ │ │元,共計如列數。
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