臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0622                        │                │                │              │
    5 │121 │  │  │市立新民國民中學       │     143,342,024│     222,751,529│   -79,409,505│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      28,548,884│      42,599,992│   -14,051,108│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      28,548,884│      42,599,992│   -14,051,108│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入 1,273,440元、依75.8
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .26府民二字第 110799號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由教育學術服務收入 759,973元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及 87.7.29北市教二字87248036
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00號函規定由行政服務收入  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 70,400元等撥充支應。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 28,548,884元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 23,481,080元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,017,604元,旅運費 2,050,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費22,802,544元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,346,022元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 3,516,287元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,762,873元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地1,435,680元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列955,440元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班711,973元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列539,173元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選業務70,400元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列441,600元。    
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     110,636,840│     171,612,153│   -60,975,313│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      95,793,464│     152,606,843│   -56,813,379│1.本年度預算數95,793,464元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費91,438,564元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,255,480元,旅運費68,700元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助30,720元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費90,191,604元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 53,945,352元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學4,668,460元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,621,435元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動0元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   50,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動593,400元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列191,592元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動340,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列5,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      14,843,376│      19,005,310│    -4,161,934│1.本年度預算數14,843,376元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費14,152,560元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 441,216元,旅運費 249,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人事維持費14,152,560元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,957,750元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育510,816元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列134,184元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 40,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學習因難資源班教學 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增列10,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班教學 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列40,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,156,300│       8,539,384│    -4,383,084│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,446,300│       7,779,384│    -4,333,084│營建工程 3,446,300元,編列公共
      │    │  │  │                        │                │                │              │建物安全改善 3,446,300元。  
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         710,000│         760,000│       -50,000│編列機械設備130,000元,交通及運
      │    │  │  │                        │                │                │              │輸設備73,800元,其他設備506,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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