臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0620 │ │ │ │
5 │119 │ │ │市立明德國民中學 │ 210,382,050│ 315,118,828│ -104,736,778│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 34,858,086│ 46,874,088│ -12,016,002│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 34,858,086│ 46,874,088│ -12,016,002│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入340,000元及依 87.7.2
│ │ │ │ │ │ │ │ 9 北市教二字第8724803600號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由行政服務收入96,000元等
│ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,858,086元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費29,655,978元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費2,317,608元 , 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,884,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,655,978元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,615,276元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務4,591,868元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,037,610元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地502,240元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列261,116元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選96,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少96,000元 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 168,919,868│ 261,335,860│ -92,415,992│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 161,807,396│ 251,008,214│ -89,200,818│1.本年度預算數161,807,396元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費155,083,072元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,600,428元 ,旅運費68,600元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助55,296元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費153,473,952元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列85,367,010元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學7,866,544元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少3,529,458元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓育活動376,900元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少299,350元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動90,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少5,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 7,112,472│ 10,327,646│ -3,215,174│1.本年度預算數7,112,472元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費6,677,964元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 226,608元,旅運費207,900元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度之內容與上次之比較如
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,677,964元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少3,027,732元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育344,508元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少127,442元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少40,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 6,604,096│ 6,908,880│ -304,784│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 5,614,096│ 5,918,880│ -304,784│營建工程5,614,096元,編列全校電
│ │ │ │ │ │ │ │源改善工程5,614,096元 。
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 990,000│ 990,000│ │編列機械及設備費291,500元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費128,725元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │569,775元,共計如列數。
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