臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0620                        │                │                │              │
    5 │119 │  │  │市立明德國民中學       │     210,382,050│     315,118,828│  -104,736,778│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      34,858,086│      46,874,088│   -12,016,002│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      34,858,086│      46,874,088│   -12,016,002│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入340,000元及依 87.7.2
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9 北市教二字第8724803600號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由行政服務收入96,000元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數34,858,086元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費29,655,978元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費2,317,608元 , 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,884,500元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費29,655,978元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,615,276元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).一般業務4,591,868元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,037,610元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地502,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列261,116元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選96,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   少96,000元 。      
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     168,919,868│     261,335,860│   -92,415,992│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     161,807,396│     251,008,214│   -89,200,818│1.本年度預算數161,807,396元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費155,083,072元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,600,428元 ,旅運費68,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助55,296元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費153,473,952元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列85,367,010元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學7,866,544元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減少3,529,458元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動376,900元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少299,350元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動90,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   少5,000元。       
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       7,112,472│      10,327,646│    -3,215,174│1.本年度預算數7,112,472元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,677,964元,  業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 226,608元,旅運費207,900元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度之內容與上次之比較如
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 下 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,677,964元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少3,027,732元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育344,508元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少127,442元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少20,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少40,000元 。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       6,604,096│       6,908,880│      -304,784│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,614,096│       5,918,880│      -304,784│營建工程5,614,096元,編列全校電
      │    │  │  │                        │                │                │              │源改善工程5,614,096元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         990,000│         990,000│              │編列機械及設備費291,500元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費128,725元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │569,775元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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