臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0619                        │                │                │              │
    5 │118 │  │  │市立福安國民中學       │      76,634,126│     111,806,276│   -35,172,150│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      19,545,761│      28,495,372│    -8,949,611│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      19,545,761│      28,495,372│    -8,949,611│1.本科目依教育局87.07.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入40,000元,撥充支應
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數19,545,761元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費16,553,036元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,130,625元,旅運費1,862,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 16,539,036元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列7,501,518元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,792,485元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,240,973元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 40,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列120,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      52,427,162│      74,583,904│   -22,156,742│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      43,708,870│      61,908,632│   -18,199,762│1.本年度預算數43,708,870元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費41,594,776元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,048,266元,旅運費 49,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助16,128元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 40,857,576元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 16,527,420元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學2,500,644元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,441,692元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動310,650元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列225,650元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動 40,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列5,000元。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       8,718,292│      12,675,272│    -3,956,980│1.本年度預算數 8,718,292元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 8,170,748元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 280,244元,旅運費267,300元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,160,348元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,698,424元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育437,944元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列178,556元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學 60,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 40,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學習困難資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,661,203│       8,727,000│    -4,065,797│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,131,203│       8,197,000│    -4,065,797│營建工程 4,131,203元編列敬業樓
      │    │  │  │                        │                │                │              │廁所樓版及籃球場修建工程   
      │    │  │  │                              │                │                │              │4,131,203 元。        
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         530,000│         530,000│              │編列交通及運輸設備13,000元,其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備517,000 元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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