臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0617                        │                │                │              │
    5 │116 │  │  │市立格致國民中學       │      77,805,846│     107,313,985│   -29,508,139│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      18,103,836│      25,581,394│    -7,477,558│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      18,103,836│      25,581,394│    -7,477,558│1.本科目依教育局87.07.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入85,600元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數18,103,836元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費15,809,603元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 995,533元,旅運費1,298,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 15,806,928元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,494,988元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,037,068元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列853,050元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 85,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 42,400元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      53,172,010│      76,915,616│   -23,743,606│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      23,930,226│      30,934,694│    -7,004,468│1.本年度預算數23,930,226元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費22,691,700元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,206,414元,旅運費 25,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助 6,912元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 21,912,900元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,833,686元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學1,536,876元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列978,332元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動100,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 100,00元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動240,450元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列187,450元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動140,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 95,000元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      29,241,784│      45,980,922│   -16,739,138│1.本年度預算數29,241,784元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費27,284,216元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 927,968元,旅運費1,029,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費27,257,016元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 15,516,006元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育1,594,768元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列913,132元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學330,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列270,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學習困難資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       6,530,000│       4,816,975│     1,713,025│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,820,000│       4,086,975│     1,733,025│營建工程 5,820,000元,編列屋頂
      │    │  │  │                        │                │                │              │補強防水、女 兒 牆 修 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │5,820,000元。        
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         710,000│         730,000│       -20,000│編列機械及設備20,000元,交通及
      │    │  │  │                        │                │                │              │運輸設備86,600元及 其 他 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │603,400元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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