臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0616 │ │ │ │
5 │115 │ │ │市立至善國民中學 │ 43,056,753│ 66,512,265│ -23,455,512│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 14,891,900│ 21,754,795│ -6,862,895│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 14,891,900│ 21,754,795│ -6,862,895│1.本科目依教育局87. 7.29北市
│ │ │ │ │ │ │ │二字第8724803600號函規定由行政
│ │ │ │ │ │ │ │服務收入128,000 元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 14,891,900元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,946,692 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,059,608元,旅運費 885,600元
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,946,692元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,871,846元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,582,968元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列903,929元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地222,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選 128,000元,同上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 26,003,238│ 41,712,503│ -15,709,265│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 21,519,154│ 35,163,577│ -13,644,423│1.本年度預算數21,519,154元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,768,148元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,711,662元,旅運費33,200元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 6,144元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,314,948元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列12,352,026元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 1,223,756元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 930,347元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動 200,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 144,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動 740,450元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 213,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,000元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 4,484,084│ 6,548,926│ -2,064,842│1.本年度預算數4,484,084元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,264,784 元 ,業 務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 120,300元,旅運費99,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,261,584元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,932,042元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 162,500元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列92,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,161,615│ 3,044,967│ -883,352│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,671,615│ 2,554,967│ -883,352│營建工程 1,671,615元編列司令台
│ │ │ │ │ │ │ │及週邊設施整修工程 1,671,615元
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 490,000│ 490,000│ │編列機械及設備費74,000元, 交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 10,800元,及其他設
│ │ │ │ │ │ │ │備費405,200 元。
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