臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0616                        │                │                │              │
    5 │115 │  │  │市立至善國民中學       │      43,056,753│      66,512,265│   -23,455,512│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      14,891,900│      21,754,795│    -6,862,895│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      14,891,900│      21,754,795│    -6,862,895│1.本科目依教育局87.  7.29北市
      │    │  │  │                        │                │                │              │二字第8724803600號函規定由行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │服務收入128,000 元撥充支應。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 14,891,900元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費12,946,692 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,059,608元,旅運費 885,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費12,946,692元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,871,846元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,582,968元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列903,929元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地222,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 128,000元,同上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  預算數。         
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      26,003,238│      41,712,503│   -15,709,265│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      21,519,154│      35,163,577│   -13,644,423│1.本年度預算數21,519,154元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費19,768,148元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,711,662元,旅運費33,200元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助 6,144元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費19,314,948元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列12,352,026元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 1,223,756元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 930,347元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動 200,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 144,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動 740,450元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 213,050元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 5,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       4,484,084│       6,548,926│    -2,064,842│1.本年度預算數4,484,084元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 4,264,784 元 ,業 務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 120,300元,旅運費99,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 4,261,584元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,932,042元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 162,500元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列92,800元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列20,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,161,615│       3,044,967│      -883,352│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,671,615│       2,554,967│      -883,352│營建工程 1,671,615元編列司令台
      │    │  │  │                        │                │                │              │及週邊設施整修工程 1,671,615元
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         490,000│         490,000│              │編列機械及設備費74,000元, 交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 10,800元,及其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備費405,200 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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