臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0615                        │                │                │              │
    5 │114 │  │  │市立士林國民中學       │     234,088,477│     336,047,252│  -101,958,775│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      34,186,104│      47,622,930│   -13,436,826│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      34,186,104│      47,622,930│   -13,436,826│1.本科目依教育局79、11、23府教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 五字第79072270號函規定 ,由場
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 地出借費收入312,000元及87.7.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 29北市教二字第8724803600號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定,由行政服務收入120,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數34,186,104元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費28,914,480元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,354,724元, 旅運費2,916,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費28,914,480元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列11,851,512元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務4,665,384元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 1,174,194元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列6,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地 474,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 237,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)教師甄選 120,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 168,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     194,822,588│     282,696,234│   -87,873,646│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     184,875,140│     268,257,928│   -83,382,788│1.本年度預算數184,875,140元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費177,941,798元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,808,838元,旅運費64,600元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助9,984元,獎助及損失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 49,920元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費176,175,348元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列79,887,924元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學8,270,292元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,187,364元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動389,500元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列302,500元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5,000元。       
      │    │  │  │    552102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   補習教學        │       3,384,024│       4,944,432│    -1,560,408│1.本年度預算數3,384,024元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 2,964,240 元 , 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 398,976元,旅運費16,200元, 獎
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及損失 4,608元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)一般教學3,384,024元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,560,408元。   
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │3 │   特殊教育        │       6,563,424│       9,493,874│    -2,930,450│1.本年度預算數 6,563,424元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費6,170,016元 ,業 務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 215,208 元,旅運費178,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,160,416元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,792,208元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育313,008元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列78,242元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列40,000元 。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,079,785│       5,728,088│      -648,303│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,029,785│       4,738,088│      -708,303│營建工程4,029,785元,編列美齡樓
      │    │  │  │                        │                │                │              │屋頂及窗戶整修工程4,029,785 元
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,050,000│         990,000│        60,000│編列機械及設備費78,000元, 交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備62,580元 ,其他設備費
      │    │  │  │                              │                │                │              │909,420元 , 共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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