臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0615 │ │ │ │
5 │114 │ │ │市立士林國民中學 │ 234,088,477│ 336,047,252│ -101,958,775│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 34,186,104│ 47,622,930│ -13,436,826│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 34,186,104│ 47,622,930│ -13,436,826│1.本科目依教育局79、11、23府教
│ │ │ │ │ │ │ │ 五字第79072270號函規定 ,由場
│ │ │ │ │ │ │ │ 地出借費收入312,000元及87.7.
│ │ │ │ │ │ │ │ 29北市教二字第8724803600號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定,由行政服務收入120,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,186,104元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費28,914,480元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,354,724元, 旅運費2,916,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費28,914,480元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列11,851,512元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務4,665,384元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,174,194元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地 474,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 237,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)教師甄選 120,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 168,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 194,822,588│ 282,696,234│ -87,873,646│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 184,875,140│ 268,257,928│ -83,382,788│1.本年度預算數184,875,140元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費177,941,798元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,808,838元,旅運費64,600元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助9,984元,獎助及損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 49,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費176,175,348元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列79,887,924元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學8,270,292元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,187,364元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓育活動389,500元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列302,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列5,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,384,024│ 4,944,432│ -1,560,408│1.本年度預算數3,384,024元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,964,240 元 , 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 398,976元,旅運費16,200元, 獎
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 4,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般教學3,384,024元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,560,408元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 6,563,424│ 9,493,874│ -2,930,450│1.本年度預算數 6,563,424元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費6,170,016元 ,業 務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 215,208 元,旅運費178,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,160,416元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,792,208元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育313,008元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列78,242元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,079,785│ 5,728,088│ -648,303│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,029,785│ 4,738,088│ -708,303│營建工程4,029,785元,編列美齡樓
│ │ │ │ │ │ │ │屋頂及窗戶整修工程4,029,785 元
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,050,000│ 990,000│ 60,000│編列機械及設備費78,000元, 交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備62,580元 ,其他設備費
│ │ │ │ │ │ │ │909,420元 , 共計如列數。
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