臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0614                        │                │                │              │
    5 │113 │  │  │市立北政國民中學       │      44,470,669│      65,660,700│   -21,190,031│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      15,191,944│      22,094,712│    -6,902,768│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      15,191,944│      22,094,712│    -6,902,768│1.本科目依教育局87.07.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二8724803600號函規定由其他收
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入 24,000元,撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 15,191,944元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 13,618,236元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 850,108元,旅運費723,600元,共
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 計如列數。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1).人員維持費 13,618,236元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減少 6,176,118元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2).一般業務係一般業務及校園安
      │    │  │  │                              │                │                │              │  全合併共列1,375,468元,  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少 615,530元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3).開放學校場地162,240元,  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少81,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4).會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減少 6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5).教師甄選業務24,000元   
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少24,000元。  
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      25,875,102│      38,308,210│   -12,433,108│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      21,322,634│      32,234,808│   -10,912,174│1.本年度預算數 21,322,634元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 19,962,016元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,319,042元,旅運費36,200元獎
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及損失5,376元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1).人員維持費 17,259,816元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減少 7,824,408元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2).一般教學1,124,118元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減少 491,016元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3).訓育活動係國中社團活動及國
      │    │  │  │                              │                │                │              │  中冬夏令營及國中法治教育活
      │    │  │  │                              │                │                │              │  動及國中童軍露營活動合併計
      │    │  │  │                              │                │                │              │  編列294,900元,較 上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減少 213,050元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4).輔導活動係國中輔導活動  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  編列30,000元與上次預算數
      │    │  │  │                              │                │                │              │  同。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5).自主學習實驗教育 1,611,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少 3,370,700元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6).新增列青少年團體輔導活動 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  10,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7).新增列實驗教學專案 992,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       4,552,468│       6,073,402│    -1,520,934│1.本年度預算數4,552,468元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費4,405,768元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 67,500元,旅運費79,200元,  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 共計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度之內容與上次之比較 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1).人員維持費 4,005,768元  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少 1,816,134元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2).特殊教育 86,700元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增加 335,200元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3).學習困難資源班 30,000元, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4).身心障礙資源班 30,000元, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減少20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5).新增列特殊教育教師鐘點費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  400,000 元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,403,623│       5,257,778│    -1,854,155│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,913,623│       4,767,778│    -1,854,155│營建工程2,913,623元,編列一項為
      │    │  │  │                        │                │                │              │操場及走廊地坪整修工程。   
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         490,000│         490,000│              │編列機械及設備費45,300元,  
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備444,700元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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