臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0614 │ │ │ │
5 │113 │ │ │市立北政國民中學 │ 44,470,669│ 65,660,700│ -21,190,031│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 15,191,944│ 22,094,712│ -6,902,768│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 15,191,944│ 22,094,712│ -6,902,768│1.本科目依教育局87.07.29北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二8724803600號函規定由其他收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入 24,000元,撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 15,191,944元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 13,618,236元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 850,108元,旅運費723,600元,共
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1).人員維持費 13,618,236元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少 6,176,118元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2).一般業務係一般業務及校園安
│ │ │ │ │ │ │ │ 全合併共列1,375,468元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少 615,530元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3).開放學校場地162,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4).會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5).教師甄選業務24,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少24,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 25,875,102│ 38,308,210│ -12,433,108│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 21,322,634│ 32,234,808│ -10,912,174│1.本年度預算數 21,322,634元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 19,962,016元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,319,042元,旅運費36,200元獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失5,376元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1).人員維持費 17,259,816元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少 7,824,408元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2).一般教學1,124,118元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 491,016元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3).訓育活動係國中社團活動及國
│ │ │ │ │ │ │ │ 中冬夏令營及國中法治教育活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動及國中童軍露營活動合併計
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列294,900元,較 上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 213,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4).輔導活動係國中輔導活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列30,000元與上次預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │(5).自主學習實驗教育 1,611,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少 3,370,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6).新增列青少年團體輔導活動
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7).新增列實驗教學專案 992,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 4,552,468│ 6,073,402│ -1,520,934│1.本年度預算數4,552,468元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費4,405,768元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 67,500元,旅運費79,200元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1).人員維持費 4,005,768元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少 1,816,134元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2).特殊教育 86,700元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 335,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3).學習困難資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4).身心障礙資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減少20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5).新增列特殊教育教師鐘點費
│ │ │ │ │ │ │ │ 400,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,403,623│ 5,257,778│ -1,854,155│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,913,623│ 4,767,778│ -1,854,155│營建工程2,913,623元,編列一項為
│ │ │ │ │ │ │ │操場及走廊地坪整修工程。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 490,000│ 490,000│ │編列機械及設備費45,300元,
│ │ │ │ │ │ │ │其他設備444,700元。
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