臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0613 │ │ │ │
5 │112 │ │ │市立實踐國民中學 │ 159,151,711│ 225,235,510│ -66,083,799│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 24,842,999│ 36,338,022│ -11,495,023│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 24,842,999│ 36,338,022│ -11,495,023│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入432,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入637,213元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入43,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,842,999元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費20,384,360元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,146,539元,旅運費2,312,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,901,092 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,035,546元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,655,254元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,396,344元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地594,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列315,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班637,213元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列493,213元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選43,200 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列248,800元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 129,008,712│ 183,652,488│ -54,643,776│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 112,816,176│ 160,346,208│ -47,530,032│1.本年度預算數112,826,976元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費108,336,896元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,410,784元,旅運費43,200 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失36,096元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費107,047,296元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列45,134,070 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學5,332,880元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,184,112元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動100,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列100,000 元o
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動246,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列156,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)總務活動50,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列50,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動40,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列5,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 16,192,536│ 23,306,280│ -7,113,744│1.本年度預算數16,192,536元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,239,820元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 742,716元,旅運費210,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,239,820 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,911,160 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育472,716元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列157,584 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班教學90,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列20,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)啟智班學生假日體 育 活 動
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000 元,較上次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 75,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,300,000│ 5,245,000│ 55,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,361,000│ 4,540,000│ -179,000│營建工程 4,361,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1).校舍整修工程3,310,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2).播音設備改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,051,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 939,000│ 705,000│ 234,000│編列機械及設備費48,400元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費153,700 元,其他設
│ │ │ │ │ │ │ │備費736,900 元,共計如列數。
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