臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0610                        │                │                │              │
    5 │109 │  │  │市立興福國民中學       │      69,948,760│      91,395,617│   -21,446,857│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      17,912,078│      25,910,918│    -7,998,840│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      17,912,078│      25,910,918│    -7,998,840│本科目依教育局87.07.29北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │字第8724803600號函規定由行政服
      │    │  │  │                              │                │                │              │務收入80,000元撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.本年度預算數17,912,078元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費15,917,240元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,094,838元,旅運費900,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費15,902,040元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列7,213,020元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務係 一般業務及校園
      │    │  │  │                              │                │                │              │   安全合併共列1,695,398元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列543,100元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放場地222,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少221,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄試費80,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少16,000元。    
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      48,241,404│      60,496,893│   -12,255,489│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      42,071,824│      51,499,223│    -9,427,399│1.本年度預算數42,071,824元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費40,124,928元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,912,008元,旅運費 22,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失12,288元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費39,486,528元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │    上次減少8,540,316元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).一般教學1,986,796元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │    次減少573,183元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).教務活動係電機及電機競賽
      │    │  │  │                              │                │                │              │   合併計251,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 99,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).訓育活動係國中社團活動及
      │    │  │  │                              │                │                │              │   國中冬夏令營及國中法治教
      │    │  │  │                              │                │                │              │   育活動及國中童軍露營活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │   合併計307,500元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少 209,900元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).輔導活動係國中輔導活動編
      │    │  │  │                              │                │                │              │   30,000元,較 上 次 減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   15,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6).新增青少年團體輔導活動經
      │    │  │  │                              │                │                │              │   費10,000元。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       6,169,580│       8,997,670│    -2,828,090│1.本年度預算數 6,169,580元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,995,080元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 125,000元,旅運費49,500元,共
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 計如列數。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 5,995,080元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,719,290元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 114,500元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 68,800元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,795,278│       4,987,806│    -1,192,528│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,305,278│       3,552,806│      -247,528│營建工程:3,305,278元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │教室隔間門窗整修工程3,305,278
      │    │  │  │                              │                │                │              │元 。            
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         490,000│       1,435,000│      -945,000│編列機械及設備費153,200元,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備336,800元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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