臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0610 │ │ │ │
5 │109 │ │ │市立興福國民中學 │ 69,948,760│ 91,395,617│ -21,446,857│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 17,912,078│ 25,910,918│ -7,998,840│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 17,912,078│ 25,910,918│ -7,998,840│本科目依教育局87.07.29北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │字第8724803600號函規定由行政服
│ │ │ │ │ │ │ │務收入80,000元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │1.本年度預算數17,912,078元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,917,240元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,094,838元,旅運費900,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,902,040元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,213,020元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務係 一般業務及校園
│ │ │ │ │ │ │ │ 安全合併共列1,695,398元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列543,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放場地222,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少221,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄試費80,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少16,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 48,241,404│ 60,496,893│ -12,255,489│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 42,071,824│ 51,499,223│ -9,427,399│1.本年度預算數42,071,824元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費40,124,928元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,912,008元,旅運費 22,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失12,288元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,486,528元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少8,540,316元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般教學1,986,796元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少573,183元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).教務活動係電機及電機競賽
│ │ │ │ │ │ │ │ 合併計251,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 99,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).訓育活動係國中社團活動及
│ │ │ │ │ │ │ │ 國中冬夏令營及國中法治教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育活動及國中童軍露營活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 合併計307,500元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 209,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).輔導活動係國中輔導活動編
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元,較 上 次 減列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).新增青少年團體輔導活動經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 6,169,580│ 8,997,670│ -2,828,090│1.本年度預算數 6,169,580元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,995,080元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 125,000元,旅運費49,500元,共
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,995,080元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,719,290元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 114,500元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 68,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,795,278│ 4,987,806│ -1,192,528│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,305,278│ 3,552,806│ -247,528│營建工程:3,305,278元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │教室隔間門窗整修工程3,305,278
│ │ │ │ │ │ │ │元 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 490,000│ 1,435,000│ -945,000│編列機械及設備費153,200元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備336,800元,共計如列數。
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