臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0609                        │                │                │              │
    5 │108 │  │  │市立景美國民中學       │     131,749,052│     199,576,566│   -67,827,514│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      24,389,458│      34,792,008│   -10,402,550│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      24,389,458│      34,792,008│   -10,402,550│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入33,000元及 87.7.29北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8724803600號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入 144,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 24,389,458元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費21,530,336元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,423,622元,旅運費 1,435,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 21,519,336元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,112,374元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,491,882元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,203,056元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地222,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選144,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同 。          
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     104,307,594│     161,716,651│   -57,409,057│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      87,367,750│     137,106,255│   -49,738,505│1.本年度預算數87,367,750元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 83,937,460元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,369,010元,旅運費34,400元補
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及捐助26,880元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費82,974,660元 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 47,367,246元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學4,022,840元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,118,859元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動330,250元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列247,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動40,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列5,000元。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      16,939,844│      24,610,396│    -7,670,552│1.本年度預算數16,939,844元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費16,333,464元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 378,680元,旅運費227,700元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 16,333,464元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列7,410,732元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育456,380元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列159,820元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學 90,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 60,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學習困難資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,052,000│       3,067,907│       -15,907│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,392,000│       2,387,907│         4,093│營建工程 2,392,000元, 編列忠孝
      │    │  │  │                        │                │                │              │樓外牆整修工程 2,392,000元。 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         660,000│         680,000│       -20,000│編列機械及設備費94,200元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費59,000元,資訊設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費 12,000元及其他設備494,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────