臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0608                        │                │                │              │
    5 │107 │  │  │市立誠正國民中學       │     164,869,080│     325,457,670│  -160,588,590│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      27,553,306│      41,034,156│   -13,480,850│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      27,553,306│      41,034,156│   -13,480,850│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入290,000元、依87.7.29
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教字第8724803600號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入 120,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 27,553,306元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 22,835,578元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,049,228元,旅運費 2,668,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費27,244,736元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 11,162,910元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,441,658元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,130,820元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地452,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列121,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選120,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 60,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     131,435,774│     206,918,214│   -75,482,440│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     124,788,734│     198,216,832│   -73,428,098│1.本年度預算數124,788,734元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費116,001,712元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,634,210元,旅運費 107,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助 45,312元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 114,489,312元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 56,821,836元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 9,641,972元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 15,574,482元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動 367,450元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列606,780元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)總務活動50,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 50,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動 240,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列375,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       6,647,040│       8,701,382│    -2,054,342│1.本年度預算數6,647,040元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,269,232元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 217,608元,旅運費 160,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,269,232元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,908,900元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育287,808元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 85,442元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 20,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 40,000元。
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,880,000│      77,505,300│   -71,625,300│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       5,000,000│       5,591,800│      -591,800│營建工程 5,000,000元,編列教室
      │    │  │  │                        │                │                │              │男廁改善工程 5,000,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         880,000│      71,913,500│   -71,033,500│編列交通及運輸設備20,000元,資
      │    │  │  │                        │                │                │              │訊設備10,000元,其他設備   
      │    │  │  │                              │                │                │              │850,000 元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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