臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0605                        │                │                │              │
    5 │104 │  │  │市立內湖國民中學       │     148,733,400│     216,486,686│   -67,753,286│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      26,685,781│      40,188,780│   -13,502,999│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      26,685,781│      40,188,780│   -13,502,999│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入120,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入493,000元及87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.29北市教二字第8724803600號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入96,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數26,685,781元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費22,462,934元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,043,047元,旅運費2,179,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 22,055,232元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 10,981,182元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,874,910元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 1,829,170元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地282,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列141,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班365,399元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列513,527元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 96,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 32,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     116,761,062│     169,744,519│   -52,983,457│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     101,340,742│     147,253,633│   -45,912,891│1.本年度預算數 101,340,742元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費96,684,212元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 4,580,570元,旅運費41,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助34,560元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 95,417,412元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列43,265,706元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學5,085,480元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 2,185,335元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動255,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列100,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動342,850元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列256,850元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動240,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列105,000元。     
      │    │  │  │    552102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   補習教學        │       3,392,064│       5,025,072│    -1,633,008│1.本年度預算數 3,392,064元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 2,948,880元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 416,976元,旅運費 21,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助 4,608元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補習教學 3,392,064元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列 1,633,008元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │3 │   特殊教育        │      12,028,256│      17,465,814│    -5,437,558│1.本年度預算數12,028,256元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費11,441,676元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 378,680元,旅運費207,900元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 11,441,676元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 5,187,588元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育436,580元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 149,970元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列40,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班 60,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列40,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學習困難資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,286,557│       6,553,387│    -1,266,830│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,526,557│       5,793,387│    -1,266,830│營建工程 4,526,557元編列廁所整
      │    │  │  │                        │                │                │              │修工程 4,526,557元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         760,000│         760,000│              │編列其他設備費 760,000元,共計
      │    │  │  │                        │                │                │              │如列數。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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