臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0605 │ │ │ │
5 │104 │ │ │市立內湖國民中學 │ 148,733,400│ 216,486,686│ -67,753,286│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 26,685,781│ 40,188,780│ -13,502,999│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 26,685,781│ 40,188,780│ -13,502,999│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入120,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入493,000元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入96,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,685,781元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費22,462,934元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,043,047元,旅運費2,179,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 22,055,232元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 10,981,182元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,874,910元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,829,170元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地282,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列141,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班365,399元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列513,527元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 96,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 32,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 116,761,062│ 169,744,519│ -52,983,457│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 101,340,742│ 147,253,633│ -45,912,891│1.本年度預算數 101,340,742元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費96,684,212元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,580,570元,旅運費41,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助34,560元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 95,417,412元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列43,265,706元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學5,085,480元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,185,335元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動255,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動342,850元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列256,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動240,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列105,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,392,064│ 5,025,072│ -1,633,008│1.本年度預算數 3,392,064元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 2,948,880元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 416,976元,旅運費 21,600元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 4,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 補習教學 3,392,064元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,633,008元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 12,028,256│ 17,465,814│ -5,437,558│1.本年度預算數12,028,256元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,441,676元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 378,680元,旅運費207,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 11,441,676元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 5,187,588元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育436,580元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 149,970元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班教學60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班 60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)學習困難資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,286,557│ 6,553,387│ -1,266,830│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,526,557│ 5,793,387│ -1,266,830│營建工程 4,526,557元編列廁所整
│ │ │ │ │ │ │ │修工程 4,526,557元。
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 760,000│ 760,000│ │編列其他設備費 760,000元,共計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
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