臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0604 │ │ │ │
5 │103 │ │ │市立五常國民中學 │ 113,289,172│ 169,067,144│ -55,777,972│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 26,362,066│ 38,457,358│ -12,095,292│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 26,362,066│ 38,457,358│ -12,095,292│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,560,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 29府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入1,430,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.7.29北市教二字第872480360
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由行政服務收入16,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,362,066元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費21,934,022元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,872,844元, 旅運費1,555,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,902,584元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,480,792元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,751,174元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,488,782元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,722,240元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列501,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班958,068元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列626,598元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選業務16,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列8,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 83,915,778│ 124,146,186│ -40,230,408│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 65,390,502│ 97,393,950│ -32,003,448│1.本年度預算數65,390,502元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費61,879,060元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,473,738元,旅運費16,200元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失21,504元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,741,060元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列29,407,962元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般教學3,840,892元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,927,136元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓育活動323,950, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列237,950元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動484,600元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列430,400元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 18,525,276│ 26,752,236│ -8,226,960│1.本年度預算數18,525,276元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費17,635,424, 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 558,252元,旅運費331,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,085,024元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,747,512元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育595,252元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列189,448元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)美術班教學590,000元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列310,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)美術班招生35,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算相同 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)身心障礙班30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)啟智班60,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增美術夏令營100,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,011,328│ 6,463,600│ -3,452,272│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,381,328│ 5,891,600│ -3,510,272│營建工程2,381,328元 編列校史室
│ │ │ │ │ │ │ │兼會議整修工程2,381,139元 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 630,000│ 572,000│ 58,000│編列機械及設備費65,000元, 交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費72,000元, 資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │費65,000元,其他設備費437,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數 。
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