臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0602                        │                │                │              │
    5 │101 │  │  │市立新興國民中學       │      98,898,302│     135,756,075│   -36,857,773│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      21,953,196│      31,895,138│    -9,941,942│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      21,953,196│      31,895,138│    -9,941,942│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,177,200元、依87.7.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 29北市教二字第8724803600號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由行政服務收入80,000元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數21,953,196元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費18,262,320元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,260,776元,旅運費1,430,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 18,262,320元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,283,660元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,259,436元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,030,862元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地1,339,440元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列669,420元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 80,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 48,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      68,859,384│      97,930,401│   -29,071,017│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      56,077,108│      81,425,347│   -25,348,239│1.本年度預算數56,077,108元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費53,652,700元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,347,016元,旅運費 53,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助24,192元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 52,833,900元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較 上 次減列 23,965,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 2,592,558元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,118,739元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動 310,650元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列139,300元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動 340,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 125,000元o     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      12,782,276│      16,505,054│    -3,722,778│1.本年度預算數12,782,276元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,137,424元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 377,552元,旅運費267,300元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 12,137,424元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列3,636,030元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 494,852元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 36,748元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟聰班教學 60,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 40,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學習困難資源班 60,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 10,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       8,085,722│       5,930,536│     2,155,186│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       7,535,722│       5,580,536│     1,955,186│營建工程編列教學大樓電源照明改
      │    │  │  │                        │                │                │              │善工程7,535,722 元如列數。  
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         350,000│       200,000│編列交通及運輸設備 161,500元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │及其他設備 388,500元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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