臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0601 │ │ │ │
5 │100 │ │ │市立北安國民中學 │ 148,745,614│ 212,670,573│ -63,924,959│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 25,449,628│ 37,362,820│ -11,913,192│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 25,449,628│ 37,362,820│ -11,913,192│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入326,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入286,000元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入40,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,449,628元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 21,890,790元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,574,338元 ,旅運費1,984,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,585,888元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,793,194元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,388,836元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,568,744元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地162,240元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班260,664元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列396,134元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列68,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 118,291,986│ 171,140,953│ -52,848,967│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 95,840,862│ 138,613,025│ -42,772,163│1.本年度預算數95,840,862元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費91,490,924元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,285,282元,旅運費32,400元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助32,256元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,926,524元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,779,762元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學4,831,488元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,086,851元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動500,000元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動342,850元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列250,550元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動240,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列155,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 1,677,132│ 2,132,964│ -455,832│1.本年度預算數1,677,132,包括人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,478,800 元 , 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 174,812元,旅運費21,600元 ,補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助1,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 補習教育1,677,132元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列455,832元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 20,773,992│ 30,394,964│ -9,620,972│1.本年度預算數20,773,992元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,977,076元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 470,116元,旅運費326,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,403,076元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列8,803,788元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育605,916元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列197,184元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班教學 30,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)學習困難資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)舞蹈班教學640,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列560,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)舞蹈班招生35,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,004,000│ 4,166,800│ 837,200│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,254,000│ 3,562,000│ 692,000│營建工程4,254,000元,編列外牆磁
│ │ │ │ │ │ │ │磚更新暨屋頂防漏工程 4,254,000
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 750,000│ 604,800│ 145,200│編列機械及設備費225,100元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備費524,900元,共計如列數。
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