臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0601                        │                │                │              │
    5 │100 │  │  │市立北安國民中學       │     148,745,614│     212,670,573│   -63,924,959│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      25,449,628│      37,362,820│   -11,913,192│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      25,449,628│      37,362,820│   -11,913,192│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入326,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入286,000元及87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.29北市教二字第8724803600號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入40,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數25,449,628元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 21,890,790元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,574,338元 ,旅運費1,984,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費21,585,888元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,793,194元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,388,836元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,568,744元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班260,664元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列396,134元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列68,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     118,291,986│     171,140,953│   -52,848,967│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      95,840,862│     138,613,025│   -42,772,163│1.本年度預算數95,840,862元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費91,490,924元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,285,282元,旅運費32,400元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助32,256元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費89,926,524元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列40,779,762元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學4,831,488元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,086,851元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動500,000元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列500,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動342,850元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列250,550元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動240,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列155,000元。     
      │    │  │  │    552102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   補習教學        │       1,677,132│       2,132,964│      -455,832│1.本年度預算數1,677,132,包括人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 事費 1,478,800 元 , 業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 174,812元,旅運費21,600元 ,補
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及捐助1,920元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補習教育1,677,132元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列455,832元。       
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │3 │   特殊教育        │      20,773,992│      30,394,964│    -9,620,972│1.本年度預算數20,773,992元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費19,977,076元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 470,116元,旅運費326,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費19,403,076元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,803,788元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育605,916元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列197,184元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學 30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │年減列20,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,000元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學習困難資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,000元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)舞蹈班教學640,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列560,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)舞蹈班招生35,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同。          
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,004,000│       4,166,800│       837,200│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,254,000│       3,562,000│       692,000│營建工程4,254,000元,編列外牆磁
      │    │  │  │                        │                │                │              │磚更新暨屋頂防漏工程 4,254,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元。             
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         750,000│         604,800│       145,200│編列機械及設備費225,100元,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備費524,900元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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