臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0597                        │                │                │              │
    5 │ 97 │  │  │市立重慶國民中學       │     141,868,449│     209,659,065│   -67,790,616│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      26,299,404│      39,136,392│   -12,836,988│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      26,299,404│      39,136,392│   -12,836,988│1.本科目依 87.7.29北市教二字第
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 8724803600號函規定由行政服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入 144,000元撥充支應。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 26,299,404元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 22,178,640元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,590,864元,旅運費 2,529,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費22,166,640元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,707,114元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 3,814,524元.較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,826,754元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 144,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列216,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     111,078,048│     164,263,673│   -53,185,625│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     101,932,220│     152,626,893│   -50,694,673│1.本年度預算數 101,932,220元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費97,365,628元、業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 4,497,328元、旅運費32,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元、補助及捐助36,864元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費96,127,548元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 48,085,392元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 5,418,672元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,344,281元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動 346,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列260,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5,000元。       
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       9,145,828│      11,636,780│    -2,490,952│1.本年度預算數 9,145,828元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 8,661,684元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 284,344 元、旅運費 199,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 8,644,884元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,311,596元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 380,944元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 99,356元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資優班教學30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 40,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,490,997│       6,259,000│    -1,768,003│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,720,997│       5,489,000│    -1,768,003│營建工程 3,720,997元編列伸縮縫
      │    │  │  │                        │                │                │              │整修工程 3,720,997元。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         770,000│         770,000│              │編列交通及運輸設備費 193,280元
      │    │  │  │                        │                │                │              │及其他設備費576,720元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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