臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0596                        │                │                │              │
    5 │ 96 │  │  │市立蘭州國民中學       │      84,268,225│     113,881,866│   -29,613,641│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      21,414,892│      30,620,934│    -9,206,042│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      21,414,892│      30,620,934│    -9,206,042│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入252,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號定由教育學
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 術服務收入562,000元、及87.7.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 29市教二字第8724803600號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入24,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數21,414,892元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │括人事費18,101,286元, 業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │務費1422,706元,旅運費1,890,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │元。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費17,676,384元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,017,692元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,885,799元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列813,501元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務12,000元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地414,240元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列207,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班402,469元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列153,729元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄試24,000 元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列8,000元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      61,211,688│      80,211,607│   -18,999,919│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      54,049,428│      72,589,059│   -18,539,631│1.本年度預算數54,049,428元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費51,576,326元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,416,706元,旅運費 39,500 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ , 補助及捐助16,896元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費50,674,176元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少 17,761,278元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學2,671,452元,較 上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減少807,153元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動250,000元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增加150,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動313,800元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減少216,200元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動140,000元,較 上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增加 95,000元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       7,162,260│       7,622,548│      -460,288│1.本年度預算數7,162,260元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費6,829,552元, 業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 222,908元,旅運費109,800 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,823,152元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列483,696元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育249,108元,較 上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增加 33,408元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班教學 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增加10,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減少20,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,641,645│       3,049,325│    -1,407,680│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,131,645│       2,609,325│    -1,477,680│1.營建工程1,131,645元編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)蓄 水塔整修及高效率省水器
      │    │  │  │                              │                │                │              │   材 裝修工程 1,131,645元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         510,000│         440,000│        70,000│1.編列教學設備 510,000元 ,如列
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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