臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0596 │ │ │ │
5 │ 96 │ │ │市立蘭州國民中學 │ 84,268,225│ 113,881,866│ -29,613,641│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 21,414,892│ 30,620,934│ -9,206,042│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 21,414,892│ 30,620,934│ -9,206,042│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入252,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號定由教育學
│ │ │ │ │ │ │ │ 術服務收入562,000元、及87.7.
│ │ │ │ │ │ │ │ 29市教二字第8724803600號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入24,000元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,414,892元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │括人事費18,101,286元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │務費1422,706元,旅運費1,890,900
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費17,676,384元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,017,692元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,885,799元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列813,501元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務12,000元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地414,240元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列207,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班402,469元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列153,729元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄試24,000 元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列8,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 61,211,688│ 80,211,607│ -18,999,919│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 54,049,428│ 72,589,059│ -18,539,631│1.本年度預算數54,049,428元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費51,576,326元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,416,706元,旅運費 39,500 元
│ │ │ │ │ │ │ │ , 補助及捐助16,896元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,674,176元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少 17,761,278元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學2,671,452元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減少807,153元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動250,000元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加150,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動313,800元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少216,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動140,000元,較 上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 95,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 7,162,260│ 7,622,548│ -460,288│1.本年度預算數7,162,260元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費6,829,552元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 222,908元,旅運費109,800 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,823,152元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列483,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育249,108元,較 上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 33,408元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增加10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減少20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,641,645│ 3,049,325│ -1,407,680│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,131,645│ 2,609,325│ -1,477,680│1.營建工程1,131,645元編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)蓄 水塔整修及高效率省水器
│ │ │ │ │ │ │ │ 材 裝修工程 1,131,645元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 510,000│ 440,000│ 70,000│1.編列教學設備 510,000元 ,如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
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