臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0595 │ │ │ │
5 │ 95 │ │ │市立民權國民中學 │ 129,722,795│ 195,463,684│ -65,740,889│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 24,527,556│ 35,540,434│ -11,012,878│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 24,527,556│ 35,540,434│ -11,012,878│1.本科目依教育局87.7.29 北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8724803600號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入64,000元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,527,556元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 20,931,792 元、業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,611,264 元 、 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,984,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費20,931,792元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 9,494,646元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務 3,357,524元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次 減列 1,399,112 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務 12,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 開放場地162,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 教師甄試業務64,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 32,000 元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 100,595,862│ 154,373,925│ -53,778,063│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 85,041,854│ 127,384,895│ -42,343,041│1.本年度預算數85,041,854元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費81,241,808元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,701,694元、旅運費 68,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、補助及捐助29,952元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費80,224,608元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較 上 次 減 列40,081,044
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一 般 教學 4,440,696元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較 上 次 減 列 1,926,447
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 訓育活動336,550元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列250,550 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 輔導活動40,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列85,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 4,313,900│ 7,576,896│ -3,262,996│1.本年度預算數4,313,900元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人 事 費 3,805,852元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 486,472元、旅運費 16,200元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 5,376元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 482,892 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 219,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 補習教學3,831,008元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 3,043,300元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 11,240,108│ 19,412,134│ -8,172,026│1.本年度預算數11,240,108元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,633,728元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 378,680元、旅運費 227,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費10,633,728元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較 上 次 減 列 7,912,206
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 特殊教育 456,380元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 159,820元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 啟智班教學60,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 學習困難資源班30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 身心障礙資源班30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 資優班教學30,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,599,377│ 5,549,325│ -949,948│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,899,377│ 4,869,325│ -969,948│營建工程3,899,377 元,計編列外
│ │ │ │ │ │ │ │牆 及 教 室 走 廊 貼 磁磚 工程
│ │ │ │ │ │ │ │3,899,377 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 700,000│ 680,000│ 20,000│編列交通及運輸設備37,200元、其
│ │ │ │ │ │ │ │他設備 662,800元,共計如列數。
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