臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0593                        │                │                │              │
    5 │ 93 │  │  │市立忠孝國民中學       │     114,917,686│     201,518,620│   -86,600,934│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      23,085,572│      37,354,032│   -14,268,460│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      23,085,572│      37,354,032│   -14,268,460│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入 252,000元、依教育局
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.7.29北市教二字第872480360
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0號函規定由行政服務收入8,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數23,085,572元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費19,665,744元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,440,728元、旅運費1,979,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費19,665,744元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列12,215,010元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 2,985,588元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 1,974,330元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列 6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お開放學校場地 414,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列81,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か新增教師甄選業務 8,000元。
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      88,683,704│     157,239,704│   -68,556,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      72,805,308│     133,168,856│   -60,363,548│1.本年度預算數72,805,308元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費69,896,724元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,852,376元、旅運費32,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助23,808元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費68,941,524元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列57,762,264元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般教學 3,496,684元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 2,158,334元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ訓育活動 267,100元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 297,950元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お輔導活動 100,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列55,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か減列教務活動 200,000元。 
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      15,878,396│      24,070,848│    -8,192,452│1.本年度預算數15,878,396元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費15,306,816元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 363,680元、旅運費207,900元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費15,306,816元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 7,697,832元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え特殊教育 421,580元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 194,620元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ啟智班教學30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列20,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お學困班教學30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列20,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か身障班教學30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列20,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が資優班教學60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列40,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き減列北市國中資優生鑑輔小組
      │    │  │  │                              │                │                │              │  工作 200,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,148,410│       6,924,884│    -3,776,474│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,528,410│       6,334,884│    -3,806,474│編列廁所整修工程如列數。   
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         620,000│         590,000│        30,000│編列交通及運輸設備42,690元、其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備 577,310元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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