臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0592 │ │ │ │
5 │ 92 │ │ │市立建成國民中學 │ 135,946,793│ 640,875,209│ -504,928,416│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 23,017,209│ 30,101,617│ -7,084,408│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 23,017,209│ 30,101,617│ -7,084,408│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,092,000元,依75.08.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入1,110,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及87.7.29北市教二字 第872480
│ │ │ │ │ │ │ │ 3600號函規定由行政服務 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,600元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,017,209元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費18,159,996元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,185,013元,旅運費1,672,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,686,728元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,881,784元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,415,128元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列198,617元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 1,254,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列627,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選業務9,600元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列10,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增列暑期游泳 訓 練 班
│ │ │ │ │ │ │ │ 639,513元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 83,138,584│ 120,112,592│ -36,974,008│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 77,334,464│ 111,907,870│ -34,573,406│1.本年度預算數77,334,464元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費74,264,072元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,872,688元 ,旅運費176,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助21,504元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,467,672元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列33,319,836元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學2,951,442元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,552,370元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓育活動796,950元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列225,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動140,000元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列95,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 5,804,120│ 8,204,722│ -2,400,602│1.本年度預算數 5,804,120 元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費5,447,848元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 227,572元,旅運費128,700元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,369,448元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,434,974元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育174,672元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 125,628 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)身心障礙資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減少20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學習困難資源班30,000元.較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增視障學生鑑定輔導工 作
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 29,791,000│ 490,661,000│ -460,870,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 29,261,000│ 490,291,000│ -461,030,000│營建工程29,261,000元,編列 明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新建校舍工程28,581,840元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)舊建物再利用成教室 工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 679,160元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 530,000│ 370,000│ 160,000│編列機械及設備費80,000元, 交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費22,140元,及其他 設
│ │ │ │ │ │ │ │備費427,860元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|