臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0590 │ │ │ │
5 │ 90 │ │ │市立龍山國民中學 │ 145,901,806│ 212,221,972│ -66,320,166│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 27,364,397│ 38,985,382│ -11,620,985│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 27,364,397│ 38,985,382│ -11,620,985│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入865,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入 877,500元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.7.29北市教二字第872480360
│ │ │ │ │ │ │ │ 0號函規定由行政服務收入192,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 27,363,997元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費22,822,970元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,522,727元、旅運費2,018,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,967,032元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 8,664,678元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 3,482,302元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,900,274元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,教上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放場地1,027,240元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 517,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期泳訓班683,823元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列629,313元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選業務192,000元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 96,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 113,384,239│ 168,898,473│ -55,514,234│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 104,182,855│ 154,681,443│ -50,498,588│1.本年度預算數104,182,855元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 98,578,464元、業 務
│ │ │ │ │ │ │ │務費 5,524,639元、旅運費49,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、補助及捐助 29,952元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 97,295,784元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列47,694,600 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學4,923,696元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,806,413元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動 400,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列400,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動1,223,375元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 507,425元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)總務活動50,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 50,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動 290,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列55,000元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 9,201,384│ 14,217,030│ -5,015,646│1.本年度預算數 9,201,384元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 8,825,376元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 217,608元、旅運費 158,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,825,376元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,810,554元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育286,008元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 145,092元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學困班 30,000 元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資優班 30,000元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙班30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,153,170│ 4,338,117│ 815,053│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,493,170│ 3,938,117│ 555,053│營建工程 4,493,170元, 編列排水
│ │ │ │ │ │ │ │系統及北側圍牆整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │4,493,170元。
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 660,000│ 400,000│ 260,000│編列其他設備費660,000元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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