臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0588                        │                │                │              │
    5 │ 88 │  │  │市立雙園國民中學       │     109,728,726│     146,720,002│   -36,991,276│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      22,862,632│      33,628,014│   -10,765,382│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      22,862,632│      33,628,014│   -10,765,382│1.  本科目依教育局87.7.29北市
      │    │  │  │                        │                │                │              │  二字第8724803600號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │  行政服務收入9,600元撥充支應
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數22,862,632元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費19,980,384元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,119,148元, 旅運費1,763,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費19,980,384元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,495,912元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,698,408元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,184,750元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選9,600元, 較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列2,400元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      81,461,618│     109,994,004│   -28,532,386│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      60,015,962│      84,654,760│   -24,638,798│1.本年度預算數60,015,962元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費57,603,776元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,368,554元,旅運費25,200元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助10,000元, 獎助及損
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 失8,432元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費56,723,376元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列23,349,858元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學2,898,636元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,051,590元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動323,950元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列212,350元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動70,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列25,000元 。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      21,445,656│      25,339,244│    -3,893,588│1.本年度預算數21,445,656元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費20,423,404元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 566,652元, 旅運費455,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費19,795,884元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,592,200元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育754,852元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列161,948元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列40,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學習困難資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)舞蹈班教學639,920元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列59,440元 。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,404,476│       3,097,984│     2,306,492│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,814,476│       2,297,984│     2,516,492│營建工程4,814,476元,編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │漏隔熱整修工程4,814,476元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         590,000│         800,000│      -210,000│編列機械設備120,000元,廣播設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │71,500元,機具設備142,960元 ,康
      │    │  │  │                              │                │                │              │樂設備66,000元, 樂器設備43,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,家具設備98,600元,圖書設備 
      │    │  │  │                              │                │                │              │47,240元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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