臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0586 │ │ │ │
5 │ 86 │ │ │市立中正國民中學 │ 228,738,674│ 316,572,040│ -87,833,366│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 34,091,716│ 47,750,252│ -13,658,536│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 34,091,716│ 47,750,252│ -13,658,536│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,320,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 2,082,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及 87.7.29 北 市 教 二 字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8724803600號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入100,000元 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,091,716元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費28,285,156元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,486,360元,旅運費2,320,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費26,892,084元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 9,868,068元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務 4,204,570元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,892,146元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).會計業務12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).開放學校場地1,482,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 741,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).暑 期 游 泳 訓 練 班
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,400,822 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 851,202元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).教 師 甄 選 100,000 元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 300,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 184,573,058│ 261,285,378│ -76,712,320│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 172,992,234│ 244,754,786│ -71,762,552│1.本年度預算數 172,992,234元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費166,120,948元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費6,769,694元,旅運費48,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 52,992元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費164,385,348元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列67,942,470元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般教學 7,956,836元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,752,032元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).訓育活動 610,050元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列63,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).輔導活動 40,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 5,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 11,580,824│ 16,530,592│ -4,949,768│1.本年度預算數 11,580,824元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,930,044元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 363,680元,旅運費 287,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費10,930,044 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 4,647,948元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).特殊教育500,780元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 201,820元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).啟聰班教學 60,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).身心障礙資源班教學60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).學習困難資源班教學30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 10,073,900│ 7,536,410│ 2,537,490│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 9,073,900│ 6,536,410│ 2,537,490│營建工程 9,073,900元,編列民主
│ │ │ │ │ │ │ │樓補強整修工程 9,073,900元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,000,000│ 1,000,000│ │編列交通及運輸設備 151,900 元,
│ │ │ │ │ │ │ │其 他 設 備 8 4 8,100 元,共 計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|