臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0585 │ │ │ │
5 │ 85 │ │ │市立南門國民中學 │ 227,476,510│ 346,524,866│ -119,048,356│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 32,133,947│ 49,256,602│ -17,122,655│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 32,133,947│ 49,256,602│ -17,122,655│1.本科目依市政府79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,465,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 472,423元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.7.29北市教二字第872480360
│ │ │ │ │ │ │ │ 0號函 規定由 行 政 服 務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 160,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 32,133,947元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 25,910,168元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,475,179元,旅運費 2,748,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,405,632元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 13,408,728元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 4,456,652元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,037,162元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 1,627,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,083,620元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 472,423元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 51,145元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 160,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列536,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 193,105,838│ 290,749,064│ -97,643,226│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 164,167,526│ 248,454,518│ -84,286,992│1.本年度預算數164,167,526元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費158,613,244元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,433,298元旅運費72,600元,補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助48,384元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 156,955,644元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 80,084,220元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 6,801,282元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,898,422元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓育活動 370,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列299,350元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動 40,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列5,000元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 28,938,312│ 42,294,546│ -13,356,234│1.本年度預算數28,938,312元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費28,014,524元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 593,188元,旅運費 330,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,006,864元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 10,891,182元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育658,388元 ,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列303,112元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)啟智班教學60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)音樂班教學4,088,060元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,061,940元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)音樂班招生35,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,236,725│ 6,519,200│ -4,282,475│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,236,725│ 5,494,200│ -4,257,475│營建工程1,236,725元,編列專科教
│ │ │ │ │ │ │ │室整修暨噪音防治工程 1,236,725
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,000,000│ 1,025,000│ -25,000│編列交通及運輸設備費244,670元,
│ │ │ │ │ │ │ │資訊設備211,000元, 其 他 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │544,330元,共計如列數。
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