臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0585                        │                │                │              │
    5 │ 85 │  │  │市立南門國民中學       │     227,476,510│     346,524,866│  -119,048,356│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      32,133,947│      49,256,602│   -17,122,655│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      32,133,947│      49,256,602│   -17,122,655│1.本科目依市政府79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,465,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入 472,423元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.7.29北市教二字第872480360
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0號函 規定由 行 政 服 務收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 160,000元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 32,133,947元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 25,910,168元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,475,179元,旅運費 2,748,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費25,405,632元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 13,408,728元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,456,652元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,037,162元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 1,627,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,083,620元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 472,423元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 51,145元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 160,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列536,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     193,105,838│     290,749,064│   -97,643,226│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     164,167,526│     248,454,518│   -84,286,992│1.本年度預算數164,167,526元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費158,613,244元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,433,298元旅運費72,600元,補
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及捐助48,384元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 156,955,644元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 80,084,220元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 6,801,282元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,898,422元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動 370,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列299,350元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動 40,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列5,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      28,938,312│      42,294,546│   -13,356,234│1.本年度預算數28,938,312元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費28,014,524元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 593,188元,旅運費 330,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費24,006,864元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,891,182元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育658,388元 ,較上年
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列303,112元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 40,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)啟智班教學60,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 40,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)音樂班教學4,088,060元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,061,940元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)音樂班招生35,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同 。         
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,236,725│       6,519,200│    -4,282,475│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,236,725│       5,494,200│    -4,257,475│營建工程1,236,725元,編列專科教
      │    │  │  │                        │                │                │              │室整修暨噪音防治工程 1,236,725
      │    │  │  │                              │                │                │              │元。             
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,000,000│       1,025,000│       -25,000│編列交通及運輸設備費244,670元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │資訊設備211,000元, 其 他 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │544,330元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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