臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0584 │ │ │ │
5 │ 84 │ │ │市立古亭國民中學 │ 106,776,426│ 165,256,313│ -58,479,887│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 22,210,073│ 32,211,618│ -10,001,545│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 22,210,073│ 32,211,618│ -10,001,545│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入460,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入 713,800元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,2100733元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費18,977,378元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,737,795元,旅運費1,494,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費18,290,940元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列 8,208,504元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務2,744,750 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列1,339,206元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ開放學校場地622,240 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列 311,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お會計業務12,000元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か暑期游泳訓練班540,143 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次預算數減列136,715 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 83,291,666│ 128,542,235│ -45,250,569│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 71,334,854│ 110,108,271│ -38,773,417│1.本年度預算數71,334,854元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費67,800,212元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,480,938元,旅運費 32,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助21,504元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費66,963,012元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列36,738,276元
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學3,957,892 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列1,839,041 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ教務活動150,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お訓導活動223,950 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列 141,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か輔導活動40,000元,較上次預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數減列5,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 11,956,812│ 18,433,964│ -6,477,152│1.本年度預算數11,956,812元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,301,332元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 437,680元,旅運費217,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費10,801,332元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列 5,764,032元
│ │ │ │ │ │ │ │ え特殊教育470,480 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列 163,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ美術班教學590,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次預算數減列 310,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お身心障礙班30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が美術班招生甄別35,000元,與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次預算數同。
│ │ │ │ │ │ │ │ き減列視障學生鑑定及輔導小組
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作200,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,274,687│ 4,502,460│ -3,227,773│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 684,687│ 3,902,460│ -3,217,773│營建工程684,687 元,編列播音系
│ │ │ │ │ │ │ │統工程684,687 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 590,000│ 600,000│ -10,000│編列機械及設備費443,385 元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費146,615 元,共計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
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