臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0584                        │                │                │              │
    5 │ 84 │  │  │市立古亭國民中學       │     106,776,426│     165,256,313│   -58,479,887│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      22,210,073│      32,211,618│   -10,001,545│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      22,210,073│      32,211,618│   -10,001,545│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入460,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入 713,800元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數22,2100733元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費18,977,378元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,737,795元,旅運費1,494,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費18,290,940元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次預算數減列 8,208,504元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務2,744,750 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次預算數減列1,339,206元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ開放學校場地622,240 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次預算數減列 311,120元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お會計業務12,000元,較上次預
      │    │  │  │                              │                │                │              │  算數減列6,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か暑期游泳訓練班540,143 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次預算數減列136,715 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      83,291,666│     128,542,235│   -45,250,569│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      71,334,854│     110,108,271│   -38,773,417│1.本年度預算數71,334,854元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費67,800,212元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,480,938元,旅運費 32,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助21,504元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費66,963,012元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次預算數減列36,738,276元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般教學3,957,892 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次預算數減列1,839,041 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ教務活動150,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  預算數減列50,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お訓導活動223,950 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  預算數減列 141,100元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か輔導活動40,000元,較上次預
      │    │  │  │                              │                │                │              │  算數減列5,000 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      11,956,812│      18,433,964│    -6,477,152│1.本年度預算數11,956,812元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費11,301,332元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 437,680元,旅運費217,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費10,801,332元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次預算數減列 5,764,032元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え特殊教育470,480 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  預算數減列 163,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ美術班教學590,000 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次預算數減列 310,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お身心障礙班30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  預算數減列20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次預算數減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が美術班招生甄別35,000元,與
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次預算數同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き減列視障學生鑑定及輔導小組
      │    │  │  │                              │                │                │              │  工作200,000 元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,274,687│       4,502,460│    -3,227,773│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         684,687│       3,902,460│    -3,217,773│營建工程684,687 元,編列播音系
      │    │  │  │                        │                │                │              │統工程684,687 元。      
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         590,000│         600,000│       -10,000│編列機械及設備費443,385 元,交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費146,615 元,共計
      │    │  │  │                              │                │                │              │如列數。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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