臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │ ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────── │ │ │ │ 0582 │ │ │ │ 5 │ 82 │ │ │市立民族國民中學 │ 101,249,135│ 148,023,923│ -46,774,788│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550100 │ │ │ │ │ │1 │ │ 一般行政 │ 22,401,556│ 31,583,060│ -9,181,504│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 行政管理 │ 22,401,556│ 31,583,060│ -9,181,504│1.本科目依教育局79.11.23府教五 │ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出 │ │ │ │ │ │ │ │ 借收入360,000元、依75.8.26府 │ │ │ │ │ │ │ │ 民二字第110799號函規定由教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 學術服務收入227,800元及87.7. │ │ │ │ │ │ │ │ 29北市教二字第8724803600號函 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定由行政服務收入40,000元等 │ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,401,556元, 包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,589,742元, 業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,613,914元,旅運費1,197,900 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 : │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費19,432,108元, 較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,383,926元 。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務費2,149,464元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列932,934元 。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務費12,000元, 較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元 。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地522,240元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列621,120元 。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)暑期游泳訓練班245,744元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列237,524元 。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)教師甄選費40,000元, 無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 552100 │ │ │ │ │ │2 │ │ 各科教育 │ 76,637,618│ 109,910,463│ -33,272,845│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 552101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 教學與活動 │ 68,371,982│ 97,862,871│ -29,490,889│1.本年度預算數68,371,982元, 包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費65,568,668元, 業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,761,746元, 旅運費21,600元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助19,968元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 : │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費64,748,268元, 較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次27,692,670元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)一般教學2,913,764元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,400,569元 。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)教務活動300,000元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列170,000元 。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)訓育活動319,950元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列222,650元 。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)輔導活動90,000元 ,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 列5,000元 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 552107 │ │ │ │ │ │ │2 │ 特殊教育 │ 8,265,636│ 12,047,592│ -3,781,956│1.本年度預算數8,265,636元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費7,929,228元, 業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 217,608元,旅運費118,800元 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下 : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,929,228元, 較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,596,364元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育246,408元, 較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列125,592元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟聰班教學30,000元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學習困難資源班教學 30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)身心障礙資源班30,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少20,000元 。 │ │ │ │ 557100 │ │ │ │ │ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,209,961│ 6,530,400│ -4,320,439│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 557102 │ │ │ │ │ │ │1 │ 營建工程 │ 1,679,961│ 6,000,400│ -4,320,439│其他修建工程本年度編列: 消防設 │ │ │ │ │ │ │ │備改善工程1,679,961元 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 557104 │ │ │ │ │ │ │2 │ 其他設備 │ 530,000│ 530,000│ │本年度編列: 自然科設備60,000元 │ │ │ │ │ │ │ │廣播 設備 33,950元、機具 設備 │ │ │ │ │ │ │ │65,800元、家具設備 110,930元、 │ │ │ │ │ │ │ │樂器 設備 89,500元、圖書設備 │ │ │ │ │ │ │ │169,820元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────────── |