臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0582                        │                │                │              │
    5 │ 82 │  │  │市立民族國民中學       │     101,249,135│     148,023,923│   -46,774,788│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      22,401,556│      31,583,060│    -9,181,504│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      22,401,556│      31,583,060│    -9,181,504│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借收入360,000元、依75.8.26府
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 民二字第110799號函規定由教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 學術服務收入227,800元及87.7.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 29北市教二字第8724803600號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由行政服務收入40,000元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數22,401,556元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費19,589,742元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,613,914元,旅運費1,197,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費19,432,108元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列7,383,926元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務費2,149,464元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列932,934元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務費12,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列6,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地522,240元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列621,120元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)暑期游泳訓練班245,744元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列237,524元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)教師甄選費40,000元, 無增減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      76,637,618│     109,910,463│   -33,272,845│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      68,371,982│      97,862,871│   -29,490,889│1.本年度預算數68,371,982元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費65,568,668元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,761,746元, 旅運費21,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助19,968元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費64,748,268元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次27,692,670元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般教學2,913,764元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列1,400,569元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)教務活動300,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列170,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)訓育活動319,950元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列222,650元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)輔導活動90,000元 ,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列5,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       8,265,636│      12,047,592│    -3,781,956│1.本年度預算數8,265,636元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費7,929,228元,  業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 217,608元,旅運費118,800元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,929,228元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,596,364元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育246,408元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列125,592元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟聰班教學30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列20,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學習困難資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)身心障礙資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少20,000元 。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,209,961│       6,530,400│    -4,320,439│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,679,961│       6,000,400│    -4,320,439│其他修建工程本年度編列: 消防設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備改善工程1,679,961元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         530,000│         530,000│              │本年度編列: 自然科設備60,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │廣播 設備 33,950元、機具 設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │65,800元、家具設備 110,930元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │樂器 設備 89,500元、圖書設備 
      │    │  │  │                              │                │                │              │169,820元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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